若已經發(fā)生增值稅納稅義務,就要申報
我公司小規(guī)模納稅人,月不超10元免增值稅,那我收入的分錄是借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入應交稅費一應交增值稅一免繳增值稅,等季度終了借:應交稅費一應交增值稅一免繳增值稅貸:營業(yè)外收入這樣可以嗎
老師,我是電商平臺,當月賬單要下月出來才開發(fā)票,那我這個確認收入的分錄怎么做呀?可否當月借:應收賬款(暫估入賬) 貸:主營業(yè)務收入, 次月 紅沖上次,再借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅(銷項稅額)
小規(guī)模在做內賬時沒計提增值稅 借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入 季度末發(fā)現(xiàn)超標了是不是要做借:主營業(yè)務收入貸應交稅費-應交增值稅 ? 次月繳納時借應交稅費應交增值稅還是管理費用-增值稅?
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開普票是免稅的 ,請問有收入的賬務是怎么做的 ,借:應收賬款 貸主營業(yè)務收入 這樣子就可以了么,還是要借應收賬款 應交增值稅 貸主營業(yè)務收入?
小規(guī)模納稅人,請問當時開具專用發(fā)票,只掛了借應收賬款,貸主營業(yè)務收入和應交增值稅,那么繳納增值稅和城建稅,借應交增值稅和應交城建稅,貸銀行存款,這樣的分錄對嗎?當時掛時,需要掛城建稅嗎?
老師好商貿公司買砂子水泥帶料加工商混出售,賬務怎么處理謝謝
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個普票能用進項稅抵扣稅款嗎
您好,請問如果更換記賬軟件時忘記錄入期初數(shù),怎么進行賬務處理?
老師,我們是小規(guī)模,購入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產,請問怎么做賬?
老師,我2024年賬上計提工資2941290.26,但我2023年12月多計提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計提的8350.85,未通過以前年度損益調整,現(xiàn)我賬上2024年計提工資全年累計金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時賬載金額填哪個?
老師們好,我們公司去年10月份購買一臺叉車,已做固定資產,已計提折舊,發(fā)票已抵扣。這個月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務——勞務派遣服務發(fā)票,除了開一張普票,差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外,還有其他開票方式沒有,差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
老師股權和股票一樣嗎
請問農民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請問企業(yè)所得稅申報怎么來區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒有具體分開做賬,也沒做內部臺賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進項稅嗎
沒懂 已經發(fā)生納稅義務什么意思
若已經發(fā)出商品或提供勞務,且不是分期收款,則表示要確認收入與增值稅了
我們是按季度抄表收款 但是抄表都是在次月 這種情況當期的收入屬于已經發(fā)生增值稅納稅義務嗎
當期的收入屬于已經發(fā)生增值稅納稅義務。