同學(xué),你好,交接憑證是可以登記交接表,附加多少張,金額多少等,對方簽名, 憑證上只有轉(zhuǎn)賬后才蓋,現(xiàn)金付訖,銀行付訖,這個很好區(qū)別
我想知道,防止票據(jù)丟失怎么做安全,1.報銷人把原始憑證給我了,防止我不轉(zhuǎn)賬給他和財務(wù)把原始憑證丟失,了,財務(wù)不承認(rèn)他交了憑證。這該怎么辦,怎么做,避免這種情況發(fā)生。
老師,請教一下, 順豐上月給我司物流費用開專票2W,我們也對公付了款,憑證也正常做了(借:銷售費用-運費/進項稅額,貸:銀存), 結(jié)果今天順豐發(fā)現(xiàn)有三筆業(yè)務(wù)上個月錯掛在我們賬上了,然后他們就私人微信轉(zhuǎn)賬36元給我們同事,我們同事把現(xiàn)金交到了財務(wù)這邊,出納開了個收據(jù)給她。 這種我該如何寫憑證呢?應(yīng)該不能去沖減之前的運費憑證吧,因為涉及稅金,我不知道該怎么寫憑證合適了
老師們,我接了一家一般納稅人企業(yè),2012年成立,與本地最大的供貨商有應(yīng)收和應(yīng)付賬款往來,尤其是前期會計專業(yè)水平有限,有192萬多現(xiàn)金收款下了針對這里公司的應(yīng)收賬款,這家供貨商企業(yè)在2012年,2013年,2014年,2016年,2017年賬面有幾筆承兌金額,要求我們雙方財務(wù)核對,供應(yīng)商財務(wù)把他們的明細賬發(fā)給我,我按我公司的賬套導(dǎo)出,按照憑證號,翻憑證做了一個手工表格賬,最終核對出,我公司賬面有少記2012-2017年供應(yīng)商賬面有下賬的承兌金額,但我公司的賬面未找到,我公司賬面的金額統(tǒng)計調(diào)整未找到的承兌金額與對方財務(wù)給的數(shù)據(jù)一致了,且與他們財務(wù)去翻憑證掃描拍照,可我老板不認(rèn)可,請問我該怎么辦?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師好,有模板嗎?沒接觸過,這個自己做起來不完善,有差異
這個可以根據(jù)自己的單位的情況做一下EXCEL表格,這個不用固定模板的,可以在表格里寫日期,報銷人,金額? ?原件,然后交接人簽名,就這樣設(shè)置就可以,方便工作單據(jù)丟失,
好的 我明白了 直接劃清責(zé)任制就成
是的,是的,這樣就知道責(zé)任在誰身上了