同學(xué),你好,需要做一筆相反的分錄,然后在做一筆正確的
之前的會(huì)計(jì)做賬,把2019年的庫(kù)存全部結(jié)轉(zhuǎn)到成本去了?,F(xiàn)在公司銷(xiāo)售商品,發(fā)現(xiàn)是2019年進(jìn)的一批貨。那現(xiàn)在該如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?需要調(diào)整2019年的庫(kù)存和成本嗎?
公司之前會(huì)計(jì)把一項(xiàng)技術(shù)做成了庫(kù)存商品,現(xiàn)在我要怎么調(diào)整回?zé)o形資產(chǎn)呢?
我2019年沒(méi)有庫(kù)存商品入庫(kù)。只做了銷(xiāo)售商品和結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本?,F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)沒(méi)有暫估入庫(kù)存商品。所以我資產(chǎn)負(fù)責(zé)表庫(kù)存商品是負(fù)數(shù)?,F(xiàn)在2021年我暫估一筆這庫(kù)存商品負(fù)數(shù)那庫(kù)存商品就不是負(fù)數(shù)了嗎?可是我的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表存貨還有在產(chǎn)品是負(fù)數(shù)。我要怎么調(diào)整?因?yàn)槲沂墙ㄖ袠I(yè)。我們?cè)O(shè)計(jì)工程施工科目勞務(wù)成本科目。存貨里我們有原材料庫(kù)存商品工程施工勞務(wù)成本。我要如何把存貨和在產(chǎn)品調(diào)整成正數(shù)?存貨和在產(chǎn)品是不能是負(fù)數(shù)的
老師 之前會(huì)計(jì)把固定資產(chǎn)當(dāng)成庫(kù)存商品賣(mài)出了 現(xiàn)在固定資產(chǎn)增多選像這樣的要怎么入賬呢
老師,之前公司的會(huì)計(jì)在22年底,把剩下的庫(kù)存商品全部結(jié)轉(zhuǎn)成本了,不過(guò)實(shí)際有庫(kù)存,在22年匯算時(shí) 不是利潤(rùn)總額就是負(fù)數(shù)嗎,然后今年稅務(wù)局讓把成本加回來(lái),那么我剛剛報(bào)23年匯算時(shí) 我調(diào)表填到30號(hào)了,調(diào)增了,那么目前分錄怎么做?之前結(jié)轉(zhuǎn)不是 借成本 帶庫(kù)存商品
公司申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè),對(duì)于上市有沒(méi)有什么作用?
老師,從農(nóng)戶(hù)收購(gòu)中藥材,砂仁,要申請(qǐng)開(kāi)具收購(gòu)發(fā)票。我們把砂仁烤干后賣(mài)給制藥公司。我們賣(mài)干的砂仁免稅嗎?
國(guó)有獨(dú)資企業(yè)董事,是誰(shuí)任免的?
申請(qǐng)外管證,涉稅事項(xiàng)報(bào)告完以后,報(bào)驗(yàn),是在特定主體登錄那登錄進(jìn)行報(bào)驗(yàn)嗎,那核銷(xiāo)得時(shí)候,在哪核銷(xiāo),
老師您好,我咨詢(xún)一下,公司的貨款利息普票可以抵扣稅額嗎
企業(yè)一般帳戶(hù)的銀行印簽卡可以提供復(fù)印件給付款的客戶(hù)嗎
老師,先計(jì)提了一筆勞務(wù)費(fèi),但是按月進(jìn)行支付,回來(lái)發(fā)票是專(zhuān)票,現(xiàn)在轉(zhuǎn)為一般納稅人了,賬務(wù)怎么處理
客戶(hù)公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷(xiāo)活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(chē)(我公司自己購(gòu)買(mǎi)5萬(wàn)),手機(jī)和平板(客戶(hù)贊助,贊助未具開(kāi)票給我們2萬(wàn)),代繳個(gè)稅1萬(wàn),。!??!注意注意重點(diǎn)來(lái)了,我們跟客戶(hù)合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購(gòu)買(mǎi)的活動(dòng)物料,活動(dòng)物料有電動(dòng)車(chē)、手機(jī)、平板。而且后期我們也會(huì)給對(duì)方開(kāi)票,只開(kāi)一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi)。問(wèn)題一,贊助2萬(wàn)的手機(jī)、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?問(wèn)題二,麻煩詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,謝謝老師
借:銀行存款 648 投資收益 12 貸:交易性金融資產(chǎn)——成本 600 ——公允價(jià)值變動(dòng) 60(1分)借:遞延所得稅負(fù)債 15 貸:所得稅費(fèi)用 15老師,遞延所得稅在資產(chǎn)外置后要清零嗎?
客戶(hù)公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷(xiāo)活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(chē)(我公司自己購(gòu)買(mǎi)5萬(wàn)),手機(jī)和平板(客戶(hù)贊助,贊助未具開(kāi)票給我們2萬(wàn)),代繳個(gè)稅1萬(wàn),。?。?!注意注意重點(diǎn)來(lái)了,我們跟客戶(hù)合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購(gòu)買(mǎi)的活動(dòng)物料,活動(dòng)物料有電動(dòng)車(chē)、手機(jī)、平板。像這種情況麻煩老師詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,謝謝老師
跨年了 也可以嗎?
跨年需要紅沖的哦,
該怎么做呢?老師可幫忙寫(xiě)下分錄嗎?謝謝
你之前的分錄是,借:庫(kù)存商品, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅? 貸:銀行存款 /應(yīng)付賬款,分錄是這么做的嗎,那現(xiàn)在就在做一筆和之前的一樣金額輸負(fù)數(shù)? ,然后在做一筆正確的:借:無(wú)形資產(chǎn), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅? 貸:銀行存款 /應(yīng)付賬款
好的謝謝老師
不用謝哈,祝你學(xué)習(xí)愉快