同學你好 這個做盤盈的就可以
老師我公司把不該入固定資產(chǎn)的車輛誤入在公司的固定資產(chǎn)并已經(jīng)提取了折舊,現(xiàn)在要把這這車轉(zhuǎn)入到庫存商品,當時購車的車輛購置稅也放入到固定資產(chǎn)科目,現(xiàn)在要從固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)到存貨,可是購置稅該怎樣處理呢?也一同隨固定資產(chǎn)原值轉(zhuǎn)入到庫存商品科目嗎?請老師指點一下
之前的會計做賬做錯了,把庫存商品做成了固定資產(chǎn),我需要我嗯呢調(diào)賬呢?已經(jīng)做過折舊了
固定資產(chǎn)在好幾年之前已經(jīng)報廢完成,賬上也沒有資產(chǎn)清理明細了,現(xiàn)在想把這些已報廢的固定資產(chǎn)賣出去應該做什么會計分錄呢?賣出去了之后又怎么繳稅呢?
貨架、貨柜、電腦計提折舊的年限是多久啊,這些固定資產(chǎn)之前做到了庫存商品,現(xiàn)在審計要求調(diào)成固定資產(chǎn),這些是2017年7月買的,現(xiàn)在調(diào)出來要怎么做賬
貨架、貨柜、電腦計提折舊的年限是多久啊,這些固定資產(chǎn)之前做到了庫存商品,現(xiàn)在審計要求調(diào)成固定資產(chǎn),這些是2017年7月買的,現(xiàn)在調(diào)出來要怎么做賬
接收檔案服務管理的協(xié)議,我單位是甲方,打款的單位是乙方的主管單位是乙方的主管單位,又100%控股,由于乙方?jīng)]有錢付款又準備注銷所以由主管單位打款,合同落款處分別有乙方和主管單位的公章,我單位給打款單位開票算虛開嗎?讓對方提供了情況說明。
請問個體戶怎么申報員工的工資?
歸集研發(fā)費用,應該用成本類科目研發(fā)支出歸集,月末轉(zhuǎn)到管理費用-研究費用,還是直接在管理費用-研究費用科目下歸集,還是兩種都可以?
老師,我們承接了政府招標的病死樹清理項目,我們給他們開具6%發(fā)票,但是這個我們不自己干,是又分包給另外一個供應商干,請問我們和供應商之間應該簽訂什么合同,是勞務分包合同么?在財務方面需要明確注意什么事項?因為業(yè)務讓判斷下簽訂什么類型的合同?
請問一張藍票已開部分退貨紅沖的發(fā)票,還能在再次對這張藍票開沖紅紅票的時候,在紅字信息表上沖紅原因那里勾選“開票有誤嗎”
小規(guī)模納稅企業(yè)申請核定征收,是怎么交稅?怎么做賬?
老師,我想問下例如A公司小規(guī)模納稅人向B茶廠購入茶包放在B茶廠,A公司設計印刷好的包裝盒發(fā)給B茶廠,包裝盒又是A公司付款的,印刷廠又把發(fā)票開給A公司,但又是由B茶廠打包好茶包,這里B茶廠把加工打包的費用攤到茶葉里,A公司通過線上平臺賣出成品茶盒,發(fā)貨又是由B茶廠發(fā)貨,物流由B茶廠負責,相當于A公司倉庫設在B茶廠,這樣A公司工作流程及賬務如何處理,這里是不是B茶廠開不了加工費,只是把加工費攤到茶包里是不是不合理,就體現(xiàn)不出茶包怎么成的茶盒了
a公司匯票背書給b公司 b公司背書給c公司 c公司背書給d公司 d公司匯票到期收到的是b公司的款 d公司如何做賬 分錄可以寫下abcd編號嗎
匯票可以是借款性質(zhì)的還款嗎 還是只針對貨款
你好,合同保全代位權(quán)和撤銷權(quán)是以債權(quán)人到期債權(quán)為限 還是以次債務人的債權(quán)到期為限
老師麻煩寫一下分錄 這樣的話 我的資產(chǎn)會不會跟實際一樣呢 還會不會出現(xiàn)虛增資產(chǎn)呢
賬上的比實際的多出10 這要怎么調(diào)呢 老師
為啥這個會多出10 呢 不理解
之前會計把固定資產(chǎn)當成庫存商品賣出了 已經(jīng)做了一筆銷售了 這個固定資產(chǎn)已經(jīng)計提過折舊了 按道理要走固定資產(chǎn)清理 但是他沒有
現(xiàn)在的主要問題是 實際比賬少
要是實際比賬多要盤盈 實際的比賬少那不是要盤虧嗎
同學你好 那你這個計入營業(yè)外支出