您好
??畈皇窃谄渌麘?yīng)付款里面么
老師,7月預(yù)付押金5萬元的時候,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 那么8月份資產(chǎn)負(fù)債表顯示的還是借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款嗎
老師 1月份 借:管理費(fèi)用 4000元 貸:其他應(yīng)付款-???000元 銀行存款 3000元 7月份的時候, ??钤趺凑{(diào)回到其他應(yīng)付款科目里面呢???
老師 1月份 借:管理費(fèi)用 4000元 貸:其他應(yīng)付款-專款1000元 銀行存款 3000元 7月份的時候, 專款怎么調(diào)回到其他應(yīng)付款科目里面呢???
老師 1月份 借:管理費(fèi)用 4000元 貸:其他應(yīng)付款-其他款1000元 銀行存款 3000元 做錯分錄,7月份賬處理好,詳細(xì)分錄怎么寫!
老師 1月份 期末 借:管理費(fèi)用 4000元 其他應(yīng)付款-其他款1000元 貸:銀行存款 3000元 老師,7月份的時候,想把其他應(yīng)付款1000元轉(zhuǎn)回登記回貸方! 要怎么處理分錄,希望老師詳細(xì)分錄寫給我下,謝謝
老師好,請教您一下關(guān)于社保的問題。。。想問 關(guān)于社保的,〔累計〕交夠N年,一共都有哪些檔。比如:交滿25、30、35、40年。。。 如果,01年出生的男的(24歲多了),到目前還沒交過社保,政策是63歲退休,那就來不及交夠40年那一檔了。。。想確定一下其它都有哪些檔,另做打算
老師,我想問一下,是不是要拿到憑證,要知道是什么業(yè)務(wù),才知道怎么做分錄
餐飲店裝修的材料款賬怎么入,已收到發(fā)票,款未付
老師,請問企業(yè)驗資,提供了一份最早的驗資報告,報告中的股東是企業(yè)成立時的股東,現(xiàn)在已經(jīng)換成另一個人,但是沒有驗資報告,這樣對新的驗資報告有影響嗎,謝謝
當(dāng)期所得稅這里,怎么都是貸方減借方呢?怎么理解??
企業(yè)效益不好 提前一個月 通知員工不干了 并且員工已經(jīng)工作20年 可以領(lǐng)失業(yè)金 這種情況下 企業(yè)還應(yīng)該另外支付員工補(bǔ)償金嗎
老師,看不懂,掛賬 紅沖是啥啊
您好,老師,去年10月份的進(jìn)貨專票,代賬沒做賬,我如果要做到這一個月,我該怎么做賬,稅務(wù)系統(tǒng)的票已經(jīng)勾選抵扣過了
老師麻煩問一下什么是所得稅年報,
您好,我是6月建賬,我期初數(shù)據(jù)和本年累計都錄了的為啥我的利潤表本年累計還是跟本期一樣呢
打個比方。老師
怎么做調(diào)回
就是做錯,想調(diào)回
貸 其他應(yīng)付款-專項 貸方紅字
貸 其他應(yīng)付款-某某 貸方藍(lán)字
老師,根據(jù)上面,具體分錄怎么寫
您專項本來就在其他應(yīng)付款二級科目里面 不需要再調(diào)整啊