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老師 1月份 借:管理費用 4000元 貸:其他應付款-其他款1000元 銀行存款 3000元 做錯分錄,7月份賬處理好,詳細分錄怎么寫!

2021-06-26 07:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-06-26 07:32

你好,具體是哪里錯了

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快賬用戶7763 追問 2021-06-26 07:34

管理費用的錢不要在其他應付款里面沖!要直接銀行存款還

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齊紅老師 解答 2021-06-26 07:48

借其他應付款1000 貸銀行存款1000

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快賬用戶7763 追問 2021-06-26 07:49

詳細分錄??!就是7月把1月做錯的做回來

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快賬用戶7763 追問 2021-06-26 08:09

你根本不知道我在說什么,這么不認真對待

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齊紅老師 解答 2021-06-26 09:47

你不是說不用其他應付款,用銀行存款支付嗎?我理解有誤?那你表達意思是什么

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齊紅老師 解答 2021-06-28 16:15

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你好,具體是哪里錯了
2021-06-26
您好同學,首先要弄清楚為什么要轉(zhuǎn)回
2021-06-26
您好
??畈皇窃谄渌麘犊罾锩婷?/div>
2021-06-26
您好,??钍鞘裁辞闆r?
2021-06-26
您好!月份應該是預繳還沒有收到發(fā)票對嗎?
2021-04-16
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