你好,具體是哪里錯了
6月份寫了這比錯誤分錄:借:應付職工薪酬-社保 3000 貸:其他應收款2000 銀行存款1000 。本來應該寫正確分錄 借:應付職工薪酬-社保 1000 其他應收款2000 貸: 銀行存款3000. 我這個月應該怎么調(diào)整
老師 1月份 借:管理費用 4000元 貸:其他應付款-???000元 銀行存款 3000元 7月份的時候, 專款怎么調(diào)回到其他應付款科目里面呢???
老師 1月份 借:管理費用 4000元 貸:其他應付款-專款1000元 銀行存款 3000元 7月份的時候, ??钤趺凑{(diào)回到其他應付款科目里面呢???
老師 1月份 借:管理費用 4000元 貸:其他應付款-其他款1000元 銀行存款 3000元 做錯分錄,7月份賬處理好,詳細分錄怎么寫!
老師 1月份 期末 借:管理費用 4000元 其他應付款-其他款1000元 貸:銀行存款 3000元 老師,7月份的時候,想把其他應付款1000元轉(zhuǎn)回登記回貸方! 要怎么處理分錄,希望老師詳細分錄寫給我下,謝謝
老師,老師,這我截圖的這一題,第八題C選項中間那個計算,10×1000×2×0.5。這個二表示的是啥呀?我看那個選項,我我是猜的出來是選這個,但是,這部分是從量計增的計算方法。然后這個二是從哪里來的,我都不太明白。是雙倍的意思嗎?
老師:請問,個人出租房子給公司辦公司,房東去代開發(fā)票的話需要繳納什么稅?稅率是多少?
老師,所開發(fā)票項數(shù)多,有辦法在發(fā)票預覽里面一次性截圖嗎
所得稅費用是填在企業(yè)所得稅年報里特別納稅調(diào)整應稅所得嗎?
老師, 企業(yè)會計制度的利潤表年報是本期數(shù) 和本年累計數(shù),那就是都一樣?
老師,我們是開食堂的,專門給工廠供飯,我們買的肉,蔬菜等,應該是讓供應商開專票的嗎
老師你好,一般納稅人簽的3%的勞務合同,針對下游開票是開普票好還是也可以讓開專票?
請問 員工報銷的 送檢樣品的檢測費 怎么做分錄呢
老師好,請問公司買的綠植樹和盆栽開票來記哪個科目
電商行業(yè)訂單確認收入的時間是,收入確認時點與傳統(tǒng)行業(yè)有什么區(qū)別?
管理費用的錢不要在其他應付款里面沖!要直接銀行存款還
借其他應付款1000 貸銀行存款1000
詳細分錄??!就是7月把1月做錯的做回來
你根本不知道我在說什么,這么不認真對待
你不是說不用其他應付款,用銀行存款支付嗎?我理解有誤?那你表達意思是什么