同學(xué)您好, 采購(gòu)的時(shí)候抵扣9%,生產(chǎn)領(lǐng)用抵扣1%

有收購(gòu)發(fā)票的加工木材企業(yè)怎么計(jì)算加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅和相關(guān)分錄怎么做。
老師您好 咨詢下高新技術(shù)企業(yè)進(jìn)項(xiàng),小規(guī)模和一般納稅人的怎么做分錄,一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)要加計(jì)抵減么 加計(jì)抵減多少
高新技術(shù)企業(yè),加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅分錄怎么做?
服務(wù)型企業(yè),加計(jì)抵減,的進(jìn)項(xiàng)稅,分錄怎么做
老師好,我企業(yè)是木材加工行業(yè),進(jìn)項(xiàng)是林場(chǎng)中標(biāo)開過來的免稅發(fā)票,請(qǐng)問購(gòu)進(jìn)項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄怎么做?直接借原材料貸應(yīng)付賬款嗎?
老師,運(yùn)輸發(fā)票,普票與專票稅率是多少
小規(guī)模納稅人上一季度確認(rèn)未開票收入,這個(gè)月又開具了發(fā)票,怎么做賬,怎么申報(bào)?
福利費(fèi)沒有通過應(yīng)付職工薪酬收集,怎么調(diào)賬
老師,咨詢個(gè)問題!比如我這個(gè)月營(yíng)業(yè)額是100萬。不含稅收入按照一個(gè)點(diǎn)分離就是99.01萬。我這個(gè)月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入也就是99.01萬?,F(xiàn)在去填寫增值稅增報(bào)表,第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額填寫99.01萬。本期應(yīng)納稅額15欄是不是填寫99.01*3%。本期應(yīng)納稅減征額99.01*2%。應(yīng)納稅額是99.01*1%
老師好!我公司餐飲行業(yè),公司研發(fā)新產(chǎn)品用到的食材是可以計(jì)入研發(fā)費(fèi)用嗎
母子分公司合并報(bào)表只是把各公司資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表相關(guān)科目數(shù)據(jù)直接相加嗎?
小規(guī)模納稅人上一季度確認(rèn)未開票收入,這個(gè)月又開具了發(fā)票,怎么做賬,怎么申報(bào)?
出口免稅商品100元,快遞費(fèi)用1元,請(qǐng)問分錄怎么做
營(yíng)工在別的地方銷售偶爾獲得了一筆提成,并不是在本公司這樣的情況下需要他交個(gè)人所得稅嗎?如何申報(bào)呢?如何計(jì)算呢?
有限合伙公司,沒有員工,只有兩個(gè)自然人投資人,分別占股20%跟80%,怎么申報(bào)個(gè)稅?采集法人跟另一個(gè)自然人投資人信息時(shí)候,是在分配比例填20跟80嗎?之后去經(jīng)營(yíng)所得扣繳界面,0申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得提示0分配比例是對(duì)的嗎?還需要給法人做工資薪金0申報(bào)嗎?這樣就得把法人的采集信息的從業(yè)類型從其他改為雇員了,會(huì)影響我前面的0申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得嗎?


什么意思,比如這期開票10000元,稅率為0,那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額怎么計(jì)算呢!
同學(xué)您好, 就是您的發(fā)票金額乘以9%,就是您采購(gòu)時(shí)候可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
那他這個(gè)加工不用再加計(jì)1%了嗎?
老師,那他這個(gè)加工不用再加計(jì)1%了嗎?
為什么不回答我的問題呢!辛苦老師回答一下吧