您好,應(yīng)交企業(yè)所得稅等于(1000-200+20)*0.25=205,滯納金不扣除

某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%,2015年度該企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)利潤1800萬元,其中,國債利息收入200萬元,發(fā)生稅收滯納金6萬元,報廢固定資產(chǎn)凈收益20萬元,不考慮其他因素,該寫2015年度所得稅費用為多少萬元? 請問老師,這題怎么做?稅收滯納金不用調(diào)增么?
國債利息收入200萬,滯納金20萬,利潤總額1000萬,應(yīng)交所得稅為什么是205萬,滯納金可以扣除嗎
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的企業(yè)所得稅稅率為 25%。2021 年甲企業(yè)實現(xiàn)利潤總額 600 萬元,其中 稅收滯納金 10 萬元,國債利息收入 5 萬元,無其他納稅調(diào)整事項。甲企業(yè) 2021 年利潤表“凈利潤”項目本期金額 欄應(yīng)填列的金額為( )萬元
某企業(yè)2019年全年利潤總額為6035萬元,當(dāng)年實現(xiàn)國債利息收入45萬元,繳納的稅收滯納金10萬元,所得稅稅率為25%。不考慮其他因素,該企業(yè)2019年度所得稅費用為()萬元。
某企業(yè)全年利潤總額為6025萬元,當(dāng)年實現(xiàn)國債利息收入45萬元,繳納的稅收滯納金10萬元,實際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費25萬元(稅法核定的業(yè)務(wù)招待費15萬元),所得稅稅率為25%,假定不考慮其他因素。計算當(dāng)年應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交所得稅
老師,請問業(yè)務(wù)宣傳費要不要交印花稅?
老師好!我10月份的社保從靈活就業(yè)轉(zhuǎn)為由公司來交,現(xiàn)在靈活就業(yè)還沒有繳費,但粵稅通系統(tǒng)巳自動申報了,現(xiàn)在要暫停社保,怎么取消這個系統(tǒng)申報?
老師好,ERP系統(tǒng)的架構(gòu)是怎么樣的?主要注意節(jié)點有哪些?謝謝!
老師,這個是抖音直播別人給刷的禮物,我提現(xiàn)了,說次月申報個人所得稅,這個怎么申報
買酒給客戶 開專票如何做賬
工程公司代發(fā)工資發(fā)了400萬 但是分包方開了300萬發(fā)票 一部分代發(fā)工資還要給他們當(dāng)成本 這個怎么分啊 剩余100萬我們做工資嗎
老師,我只有營業(yè)執(zhí)照現(xiàn)在店也沒開了,在這下面辦理社保,每年是要交材料的吧?這個我不會
老師,社保繳費基數(shù)提高了,需要補(bǔ)繳,一個員工7月份在本公司繳納社保,1-6月份補(bǔ)繳的部分由她自己承擔(dān),這合理吧,謝謝
老師,麻煩請問一下,我們買的照相機(jī)送客戶,是做到招待費的,沒有抵扣,這個不抵扣原因我是應(yīng)該選擇什么呢
老師小規(guī)模納稅人3%減按%征收申報增值稅,怎么申報,有模板嗎?