你好,看您開發(fā)票稅率,要是這個(gè)是按5% 那按5% ,之前3%是可以減按1%去繳納
老師,小規(guī)模納稅人季度未超過30萬,減按百分之一的應(yīng)該怎么申報(bào)增值稅
老師,增值稅小規(guī)模納稅人第一季度不是超了30萬額度嗎,然后就是按百分之一還是百分之三的不含稅銷售額來填寫報(bào)表呢
老師,小規(guī)模納稅人直接超了30萬額度,按百分之幾繳納增值稅老師
小規(guī)模納稅人,季度超過30萬,其中專票是百分之三的稅率開了20萬,普票開了15萬。需要繳納增值稅
小規(guī)模納稅人季度開票超過30萬,是不是全額按照百分之一繳納增值稅
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
我發(fā)票上是百分之三,再填寫一個(gè)減免表就行是嗎
你這個(gè)是不是全部都是普通發(fā)票呀?是的話,這個(gè)我看之前學(xué)員截圖是稅局提示按1%交稅,3%發(fā)票不含稅金額*(1%2B3%)/(1%2B1%)=申報(bào)上不含稅銷售額去申報(bào)填寫?
好的好的,謝謝老師
那就不需要填寫減免表了嗎
這個(gè)換算公式去按1% 申報(bào),說明,
后面這個(gè)減免稅項(xiàng)目怎么填寫
不含稅銷售額乘以2%填寫主表減征額和減免表2.3.4列