您好 因為收到的增值稅進項稅額可以抵扣開具發(fā)票的銷項稅額 增值稅是價外稅
老師 在編制利潤表時候,增值稅部分為什么不能算在企業(yè)成本里面?對下游比如我采購貨物,付款時候,增值稅部分成本企業(yè)也是承擔了,但是在做利潤表時候,記入成本的部分是不含稅部分 ,對上游,開出銷售發(fā)票,增值稅也是企業(yè)要承擔的
某稅務(wù)師事務(wù)所2020年接受某生產(chǎn)企業(yè)委托,代理該企業(yè)增值稅納稅事宜。2020年9月,該企業(yè)將自產(chǎn)的成本為80萬元的貨物作為福利發(fā)給員工,該貨物無同類商品售價。在咨詢稅務(wù)師時,稅務(wù)師認為增值稅應(yīng)做進項稅額轉(zhuǎn)出處理,并在納稅申報表中將其填報在進項稅額轉(zhuǎn)出一欄中。 分析:該項處理是否正確?如果不正確,企業(yè)應(yīng)承擔什么責任?稅務(wù)師事務(wù)所該項業(yè)務(wù)可能承擔的法律責任是什么? (增值稅稅率13%,產(chǎn)品成本利潤率10%)
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,商品銷售價格均不含增值稅。確認收入的同時,結(jié)轉(zhuǎn)其銷售成本。2020年11月1日,向乙企業(yè)銷售一批商品,增值稅專用發(fā)票注明的價格為80萬元,增值稅稅額為10.4萬元。實際成本為35萬元。商品已發(fā)出,收到客戶開具的商業(yè)承兌匯票結(jié)清全部款項。11月5日,采用托收承付結(jié)算方式向丙企業(yè)銷售一批商品。增值稅專用發(fā)票注明的價款為1000萬元,增值稅稅額為130萬元。實際成本為800萬元,為客戶代墊運輸費5萬元(不考慮增值稅),全部款項已辦妥托收手續(xù)。根據(jù)以上資料,對甲企業(yè)2020年11月利潤表“營業(yè)利潤”項目本期金額的影響是多少萬元?
公司注冊為一般納稅人。那公司在不考慮 房租水電人工成本的情況下。比如進貨成本A 100元 含稅,那么我100元賣出可以嗎?是否會賠錢? 【增值稅是按利潤差額計算的,沒有利潤 是不是也就是這部分無須交稅成本?企業(yè)所得稅也是按利潤計算的,由于進價和賣價持平?jīng)]有利潤,那企業(yè)也沒有所得利潤。 但印花稅是怎么計算的? 若是進貨100,出價也是 100,我需要額外倒賠多少錢?都是哪部分費用?】
老師好,對于非同一控制企業(yè)合并,然后企業(yè)合并成本小于合并中取得被購買方可辨認凈資產(chǎn)公允價值的部分,在個報的時候是要計入到當期損益,也就是營業(yè)外收入,然后在并報的時候是需要計入到哪里?因為在非同一控制企業(yè)合并時,合并當期它是不編合并利潤表只編合并資產(chǎn)負債表的是這樣子的嗎?如果這樣處理的話,那這個合并成本小于可辨認凈資產(chǎn)公允價值份額的部分體現(xiàn)在合并當期的合并報表的哪一個部分?
集團報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
內(nèi)賬如果一般納稅人,增值稅價稅如果分離 ,那銷項大于進項繳納的增值稅這個成本我怎么體現(xiàn)在報表上呢?
銷項大于進項繳納的增值稅 不在成本上體現(xiàn) 在應(yīng)交稅費貸方體現(xiàn)啊 這個銷項是您的客戶支付給您了啊
也就是說增值稅都是每個公司的客戶負擔了 也就是購買方是嗎?
是的 這樣理解正確的
好的 謝謝
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快