你好 你開紅字信息表 對(duì)方開負(fù)數(shù)發(fā)票
請(qǐng)問下對(duì)方發(fā)票沒在系統(tǒng)作廢,我在系統(tǒng)多勾選進(jìn)項(xiàng)稅額,怎樣做會(huì)計(jì)分錄
什么樣的情況下專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額是要在發(fā)票認(rèn)證勾選系統(tǒng)做不抵扣操作的,照道理不是進(jìn)項(xiàng)稅額越多越好嗎
老師,我有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是在系統(tǒng)勾選時(shí)候沒有,怎么查看這張票有沒有之前被我抵扣或者被開票方作廢?
沖紅的票在勾選系統(tǒng)不會(huì)出現(xiàn),但作賬做上去了,這部分是在申報(bào)表直接抵減銷項(xiàng)稅,會(huì)導(dǎo)致勾選進(jìn)項(xiàng)和做賬總金額進(jìn)項(xiàng)不一致?對(duì)嗎?
新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因?yàn)槭湛罱o與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個(gè)100萬元清包工項(xiàng)目,采用簡易計(jì)稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個(gè)自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請(qǐng)問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計(jì)稅是不是按(100一80)萬X3%計(jì)算。如果我這邊按差額計(jì)稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實(shí)際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊(cè)1000萬,然后再減資么,因?yàn)楝F(xiàn)在新公司法5年實(shí)繳制
員工報(bào)銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計(jì)提費(fèi)用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計(jì)算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個(gè)月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個(gè)月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時(shí)候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會(huì)有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會(huì)有產(chǎn)生一些油費(fèi),,但是加油費(fèi)他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計(jì)提嗎,因?yàn)楹ε露悇?wù)那邊會(huì)有問題,可以在收到退稅款的時(shí)候計(jì)提并確認(rèn)收款碼
個(gè)人用國補(bǔ)買了一臺(tái)電腦去公司報(bào)銷,實(shí)際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個(gè)人,公司可以正常做賬嗎?
我已勾選了進(jìn)項(xiàng),怎樣做會(huì)計(jì)分錄
借應(yīng)付帳款 貸庫存商品 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
錯(cuò),只是看錯(cuò)購選,根本入賬,怎么弄的那么復(fù)雜
多勾選了 你做進(jìn)項(xiàng) 對(duì)方紅沖 你做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不就可以了 哪里復(fù)雜
原本對(duì)方應(yīng)該作廢,可沒有作廢,此張發(fā)票我也沒有收到,干嘛要借應(yīng)付帳款 貸庫存商品 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
那你勾選了 不做賬嗎 不做賬你的進(jìn)項(xiàng)到時(shí)候和你增值稅申報(bào)系統(tǒng)一致不
沒有發(fā)票怎么做帳,做帳只有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)那有
根據(jù)已抵扣的那做認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
是的 需要做進(jìn)項(xiàng)的