您好,可以暫時(shí)掛在預(yù)付賬款里面,假如是保證金就需要掛在其他應(yīng)收款

老師 想請(qǐng)教一下 我們上個(gè)月支付了3個(gè)月房租和物業(yè)費(fèi)做分錄 借:預(yù)付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這個(gè)月發(fā)票還沒(méi)有收到也不知道稅金是多少,做了筆計(jì)提分錄 借:管理費(fèi)用/房租 8000、管理費(fèi)用/物業(yè)費(fèi)2000 貸:其他應(yīng)付款/預(yù)提費(fèi)用 10000 次月收到房租和物業(yè)費(fèi)發(fā)票含稅30000元,那次月我該怎么做分錄呢?
請(qǐng)問(wèn)一下,就是對(duì)公賬戶支付了一筆物業(yè)管理費(fèi)含成品押金保護(hù)費(fèi)金額合計(jì)8萬(wàn)多,其中物業(yè)管理費(fèi)1萬(wàn)多對(duì)方開(kāi)了發(fā)票,剩余的金額都沒(méi)有開(kāi)票,這一筆賬要怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師我想問(wèn)下6月份我給對(duì)方公司分別轉(zhuǎn)了房租費(fèi)3個(gè)月193152元其中96576是押金跟物業(yè)費(fèi)6個(gè)月29315.20元其中1萬(wàn)元是水電押金,我都掛在其他應(yīng)收賬款里當(dāng)時(shí)沒(méi)有票據(jù),9月份我收到對(duì)方給我開(kāi)據(jù)的發(fā)票了,押金都開(kāi)的收據(jù),其他開(kāi)的專票都有進(jìn)項(xiàng)稅額,麻煩老師幫忙解答下會(huì)計(jì)分錄,物業(yè)費(fèi)金額不大也是當(dāng)年的不分?jǐn)偪梢詥??房租三個(gè)月是否也要分?jǐn)?/p>
老師我想問(wèn)下6月份我給對(duì)方公司分別轉(zhuǎn)了房租費(fèi)3個(gè)月193152元其中96576是押金跟物業(yè)費(fèi)6個(gè)月29315.20元其中1萬(wàn)元是水電押金,我都掛在其他應(yīng)收賬款里當(dāng)時(shí)沒(méi)有票據(jù),9月份我收到對(duì)方給我開(kāi)據(jù)的發(fā)票了,押金都開(kāi)的收據(jù),其他開(kāi)的專票都有進(jìn)項(xiàng)稅額,麻煩老師幫忙解答下會(huì)計(jì)分錄,物業(yè)費(fèi)金額不大也是當(dāng)年的不分?jǐn)偪梢詥??房租三個(gè)月是否也要分?jǐn)?/p>
我們公司跟一家物流公司長(zhǎng)期合作,12月發(fā)生6萬(wàn)多的貨損。按照之前貨損金額在1千以內(nèi)就直接在物流費(fèi)中扣除,但是這次貨損金額較大,所以決定對(duì)方物流公司按照原金額開(kāi)票,我們公司再開(kāi)一張6萬(wàn)多的貨損發(fā)票給對(duì)方公司。請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)賬怎么做呢?需要走往來(lái)賬戶吧?麻煩老師給出完整的會(huì)計(jì)分錄
老師,您好,我們是貨運(yùn)公司,我們的車出了事故,收到了一筆50萬(wàn)的保險(xiǎn)公司理賠款,這筆款完了打給死者家屬,我應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄,二級(jí)明細(xì)應(yīng)該怎么寫(xiě)
我們公司主營(yíng)是銷售設(shè)備,成本有料和人工構(gòu)成,設(shè)備在初步安裝后發(fā)到客戶現(xiàn)場(chǎng),這樣先開(kāi)票60%,到客戶現(xiàn)場(chǎng)還會(huì)產(chǎn)生人工調(diào)試的成本,調(diào)試驗(yàn)收后在開(kāi)票40%,那么怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市領(lǐng)用商品會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,這種風(fēng)險(xiǎn)怎么處理,詳細(xì)說(shuō)一下
制造業(yè)一定要有研發(fā)費(fèi)用嗎?
原來(lái)的300萬(wàn)利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開(kāi)紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒(méi)有扣除個(gè)稅???個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?


老師,這個(gè)費(fèi)用只有物業(yè)管理費(fèi)是有已經(jīng)收到了發(fā)票的,剩余押金和成品保護(hù)費(fèi)是不能開(kāi)發(fā)票的,費(fèi)用是對(duì)公戶直接一次性付款的,分錄是直接做,借預(yù)付賬款(物業(yè)費(fèi))貸銀行存款嗎
您好,押金是做其他應(yīng)付款—押金
成品保護(hù)費(fèi)不能開(kāi)發(fā)票,可以做未開(kāi)票收入
老師,我們是付款方,所以這筆會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
借:其他應(yīng)收款—押金 貸:銀行存款
老師,你沒(méi)明白我說(shuō)的,這筆8萬(wàn)多,物業(yè)管理費(fèi)是開(kāi)了發(fā)票,另一不部分的金額是確定了不能開(kāi)票的,但是這筆費(fèi)用是一次支付的,這會(huì)計(jì)分錄要分開(kāi)出來(lái)做嗎?還是可以做合并分錄! 借;管理費(fèi)用(物業(yè)費(fèi))16285.97 其他應(yīng)收款(押金和保護(hù)費(fèi))65108.67 貸; 銀行存款81394.64 這樣做對(duì)嗎
您好,是可以的。謝謝
分錄可以合并在一起做
借;管理費(fèi)用(物業(yè)費(fèi)有發(fā)票的)16285.97 其他應(yīng)收款(押金和保護(hù)費(fèi)無(wú)發(fā)票的65108.67 貸; 銀行存款81394.64 這筆分錄這樣做對(duì)嗎?這個(gè)有一部分開(kāi)了發(fā)票就做進(jìn)費(fèi)用。沒(méi)開(kāi)票的就掛到往來(lái)款。后期收不回也可以當(dāng)壞賬處理掉
您好,是可以的,謝謝
好的,謝謝
好的,祝您學(xué)習(xí)愉快