同學您好,您具體是什么補貼
老師好!2020年收到補貼沒做帳,今年做是做;以前年度損益調整"嗎?是上年做了多少費用就調整多少是嗎?
老師,2021年補提2020年年終獎,2020匯算清繳未調整,費用直接做在2021年,可以稅前扣除嗎?要用以前年度損益調整做嗎?
老師,上年多做了主營業(yè)務成本,今年調整,是直接做紅字沖銷還是做以前年度損益調整
去年個稅少計提了四百多,可以在今年直接做費用不?如果做以前年度損益調整還要調損益,匯算清繳也要調整?
去年少計了費用,今年2023年,做了一筆 借:以前年度損益調整, 貸銀行存款,這個以前年度損益調整 會在2022年的利潤表里面有體現嗎?是直接做一筆以前年度損益調整,在報表上調增或調減
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費可以開具專用發(fā)票嗎
實操-服務業(yè)-私立醫(yī)院2月費用,會診費500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實際是袁群領款,稅務系統(tǒng)要按勞務報酬給袁群申報個稅嗎?還是按工資薪金辦個稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現過不了夜審出現請先做餐飲服務關賬檢查,怎么解決
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老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據貼在記賬憑證的后面,沒有票據粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產因存在棄置義務而確認預計負債并計入固定資產成本,由此產生的可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異,應同時確認遞延所得稅資產和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應納稅兩種暫時性差異怎么會同時產生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產費用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構所在地交?不是增值稅是地方稅,在當地交嗎?不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現
政府補貼,借:銀行存款 貸:遞延收益 沒做 可在本年做嗎?
上年做了管理費用但公司沒收入,補貼收入又沒做,這要怎么處理,求教老師
那是所屬2020年度的補貼收入的是吧,您可以現在補做,借遞延收益貸利潤分配——未分配利潤
2o2o年的報表上報了,也可以補做嗎
是補做在今年的賬上
所得稅匯算清繳時的報表是報補做后的報表嗎?
是嗎,匯算清繳之前調整的,在匯算清繳的時候就按正確的做
好的,謝謝老師
不客氣,這是我們的職責所在