你好 可以彌補虧損的。 一般1季度是彌補不了。 要匯算清繳過后 才可以申請彌補虧損的。 最終看你們地方系統(tǒng)是不是這樣。 各地系統(tǒng)有差異。
老師,譬如我公司連續(xù)3年都是虧損,第四年開始盈利,每個季度預交所得稅申報我可以彌補虧損嗎?還是說要到匯算清繳的時候才可以彌補?
老師,我們上年虧損,今年盈利需要繳納所得稅,今天盈利需要繳納的所得稅,是不是可以彌補上年虧損,是今年結(jié)束進行匯算清繳的時候彌補?還是每個季度申報所得稅得時候彌補?
老師,之前我們四個年度都有虧損,假如今年1-3月季度企業(yè)所得匯算清繳有利潤,那個季度企業(yè)預繳納稅申報表第8行彌補那可以直接彌補之前的虧損嗎?
老師,如果22年匯算清繳時的虧損彌補表中結(jié)轉(zhuǎn)了17萬可以用來彌補虧損。今年第四季度預估盈利6萬。在第四季度需要計提所得稅費用嗎?
之前一直是虧損,然后第四季度盈利了,是要先把四季度所得稅交了,匯算清繳的時候退,還是直接申報四季稅款的時侯就可以用以前年度虧損彌補
老師當月的其他貨幣資金,次月才提現(xiàn),產(chǎn)生的手續(xù)費是計入當月費用還是次月費用
紅字沖減怎么操作,對開票人有影響嗎
老師,請問電子稅局去年季度財務報表數(shù)據(jù)不太對,匯算清繳年度財務報表是對的,還需要更正去年季度財務報表嗎?
發(fā)票金額開了,但是客戶又不要了,還沒掃碼,這種怎么刪除
第18題,530×6%加53÷1+6%,再乘以6%,這一部分是銷項稅額嗎?沒有說他銷售呀 他是取得廣告設計服務。哪來的銷項稅額
老師 請問我們有一張2023年開具的增值稅專用發(fā)票需要作廢 紙質(zhì)版的 稅控系統(tǒng)里查詢對方?jīng)]有抵扣可以開具紅字發(fā)票 但是這張紙質(zhì)發(fā)票對方采購找不到了 這種情況可以開具紅字發(fā)票嗎
個稅申報表更正需要提供什么材料?,
銷售費用,企業(yè)所得稅可以全額抵扣吧是運輸費
請問要更正往期的企業(yè)所得稅的報表應該怎么來更正這個數(shù)據(jù)???也就是說,在往期的報表是成本要調(diào)減5萬,相當于利潤就要調(diào)增5萬,這就存在一個問題,如果說是成本,按現(xiàn)在的數(shù)據(jù)填進去的話,那么我的意思是,如果說現(xiàn)在更改往期的數(shù)據(jù)的話,是用這個調(diào)整額度增加的5萬,這個增加額度去直接算稅呢,還是用實際當年的實際這個成本金額填進去來進行申報?我的意思就是說,當時如果說利潤是個負數(shù)的話,那么已經(jīng)抵扣了當年的企業(yè)所得稅,如果現(xiàn)在按正確的數(shù)據(jù)報進去的話,會不會重在重復抵扣的問題?還是說直接是用這個調(diào)針的,這個額頭直接進去進行扣稅?因為我們現(xiàn)在更正要打報告,所以要根據(jù)數(shù)據(jù)進行測算?要與這個這個測算的時候,要測算數(shù)據(jù)要占實際補繳的時候,這個數(shù)據(jù)如何一致
老師,臺球俱樂部的主營業(yè)務收入按什么設置明細科目
就是說季度申報的時候可能沒法彌補要到匯算清繳的時候才能彌補?
那我每個季度預交的所得稅可以在匯算清繳以后退回來?
你好 是的。 平常季度也可以彌補虧損。 只是 1季度的時候 由于還沒有做上年匯算 所以 系統(tǒng)可能無法彌補 ;但是最終是次年匯算多退少補的。?
嗯嗯,知道了,謝謝老師
沒事的。希望能幫到你? ? 滿意請給予評價?