您好,稅法沒(méi)有這方面的要求的

員工乘坐高鐵一等座可以稅前扣除嗎?還是只能乘坐二等座,稅法有這方面的要求嗎?
老師,你好!公司名下沒(méi)有車,法人或是員工把車無(wú)償借給公司使用,雙方寫一份協(xié)議,那這個(gè)車產(chǎn)生的加油費(fèi),過(guò)路費(fèi)等可以在公司報(bào)銷嗎?能否在企業(yè)所得稅稅前扣除?
老師,員工出差乘坐飛機(jī),注明旅客身份信息的電子客票形成單可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng),那么在攜程網(wǎng)上買的一般都是開(kāi)的抬頭是單位的增值稅電子普通發(fā)票,這個(gè)不能抵扣進(jìn)項(xiàng)。如何處理呢?攜程上買的票可以有電子客票形成單嗎?是電子客票行程單和電子普通發(fā)票只能二選一嗎?
老師 就是我們公司是本月發(fā)上月工資 員工的工資都是按照扣除 5000 后剩余的乘以 3%來(lái)計(jì)算 但現(xiàn)在個(gè)稅上好像收入超過(guò) 36000 都會(huì)按照 10%來(lái)計(jì)算 這樣的話每個(gè)月都要翻前面幾個(gè)月的工資再來(lái)計(jì)算個(gè)稅嗎?因?yàn)槊總€(gè)月工資不是固定的都不一樣 有沒(méi)有什么簡(jiǎn)單一點(diǎn)的方法來(lái)算這個(gè)個(gè)稅
老師 我想問(wèn)問(wèn),如果 一家支付公司 幫助自己的客戶(一家航空公司)做市場(chǎng)推廣,補(bǔ)貼給 航空公司的客戶(乘客)。比如客戶購(gòu)買一張1000的機(jī)票,支付公司作為第三方補(bǔ)貼50給乘客,乘客只要支付950就獲取這張價(jià)值1000的機(jī)票,那么對(duì)于第三方支付公司而言 這補(bǔ)貼的50元應(yīng)該怎么記賬?是否需要繳稅?我們沒(méi)有取得發(fā)票等扣稅憑證(因?yàn)槌丝筒豢赡転榱搜a(bǔ)貼給我們開(kāi)票)我們主要是吸引乘客用我們的軟件支付給航空公司,維護(hù)航空公司這家客戶,擴(kuò)大市場(chǎng)份額,我們想航空公司收取的支付手續(xù)費(fèi)還沒(méi)有給出的補(bǔ)貼高,那么這50元是否可以稅前列支呢?
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開(kāi)票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬(wàn)元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問(wèn),需要按照收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開(kāi)具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開(kāi)票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒(méi)有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開(kāi)要23萬(wàn),無(wú)進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒(méi)有在這個(gè)崗位做過(guò)的老師,給個(gè)實(shí)實(shí)在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)至幾月幾日起實(shí)行。


好的,謝謝老師
不客氣,如果滿意幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝