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老師,法人只要公司賬上有錢就以差旅費的方式轉(zhuǎn)到個人賬戶上了,那日常產(chǎn)生的費用,員工工資這些,我做賬,能不能沖減法人的差旅費啊,其實也是法人付的這些費用

2021-03-23 22:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-23 22:16

同學你好!轉(zhuǎn)入法人私戶? ?沒發(fā)票什么的? ?記入其他應(yīng)收款的 以后有費用票/員工工資? ? ?法人個人支付的話? ? 這個是沖減其他應(yīng)收款的

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快賬用戶5778 追問 2021-03-23 22:30

那我前期差旅費都沖減了工資,現(xiàn)在怎么辦,主要是去年的帳,我今年能做紅字沖銷,然后重新做嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-23 22:31

這個可以紅沖重做的呀

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快賬用戶5778 追問 2021-03-23 22:32

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-03-23 22:32

不客氣,如果對回答滿意,請五星好評,謝謝

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同學你好!轉(zhuǎn)入法人私戶? ?沒發(fā)票什么的? ?記入其他應(yīng)收款的 以后有費用票/員工工資? ? ?法人個人支付的話? ? 這個是沖減其他應(yīng)收款的
2021-03-23
同學,你好 私對私支付嗎?
2023-09-06
你好,差旅費的不是你單位職工的,做不了這個,只能做招待費。
2022-02-15
如果是你單位承擔的話,你們再還錢給企業(yè)可以的,出委托書就行。如果你們單位不想還錢,不承擔這一部分費用,那就沒法做工資。法人在賬面上可以有差旅費。法人可以不領(lǐng)工資,他是你單位的老板就行,合理就可以。
2025-02-07
同學你好 計入成本的哦 2.個人給你開發(fā)票才行
2021-03-03
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