直接做正常的賬務(wù)處理,計(jì)入工程施工科目核算
老師,你好,由于去年原材料施工用了未給財(cái)務(wù)采購單、領(lǐng)用單,未做暫估,今年付款收到票,怎么做賬,謝謝。
老師您好,我公司2017年、2018年采購原材料已經(jīng)入庫,并且已經(jīng)耗用,但至今供應(yīng)商未開票給我司,我司也未付款,當(dāng)時入庫時是: 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款暫估 現(xiàn)在已經(jīng)確定這些是不可能再來發(fā)票,也不會再付款,那我是否可以做這樣的分錄? 借:應(yīng)付賬款暫估 貸:營業(yè)外收入-無需償付的應(yīng)付款項(xiàng)
你好,老師,公司采購原材料時按進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬的,有一部分原材料未付貨款的是等付了款再開票的。就沒有入賬,所以我領(lǐng)用原材料時按主營業(yè)務(wù)收入,就是銷項(xiàng)發(fā)票的不含稅金額,領(lǐng)用可以么?做到后面的時候,應(yīng)付賬款超過了100萬,銷項(xiàng)票也開多了,我就只能暫估原材料了,我這樣做對不對?
老師你好,我單位采購一批貨,款以打給對方,貨到以驗(yàn)收入庫,但發(fā)票未到,請老師幫忙看下我做的分錄對不,一個月后發(fā)票到了,謝謝 借:應(yīng)付賬款/應(yīng)付材料款/某單位 貸:銀行存款 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款/暫估材料款/某單位 來發(fā)票,發(fā)票和暫估金額一致, 借:應(yīng)付賬款/暫估材料款/某單位 貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付材料款/某單位
你好郭老師!假如向一般比較規(guī)范的大型制造業(yè)入庫單送貨單由倉庫給,發(fā)票合同這些是采購那邊,每個月初一堆入庫單一起給到財(cái)務(wù),那這個賬的話是分開做的吧,入庫單做借原材料,貸暫估入庫 收到出納給的發(fā)票和付款憑證,又另外做吧? 還是說財(cái)務(wù)自己整理單一起做!
這個答案里為什么利息不是稅后的
想問一下2-4個人的公司、也要繳納工會經(jīng)費(fèi)么?
老師你好,卷煙發(fā)票能做賬嗎
老師,請問一下房產(chǎn)稅跟土地使用稅是怎么計(jì)提的?還有如果公司的這個門面房出租是怎么交稅的?
老師,公司在2024年10月預(yù)付一筆款項(xiàng),2025年7月收到預(yù)付款的退回,請問需要簽解除合同嗎?需要讓對方開發(fā)票嗎?會有哪些方面稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),謝謝
你好老師,上一年第三季度企業(yè)所得稅當(dāng)時已繳納,可是記賬是忘記了計(jì)提。 當(dāng)時寫的分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 貸:銀行存款。 現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了上一年度報(bào)表。才發(fā)現(xiàn)忘記了寫幾天的費(fèi)用。現(xiàn)在可以把計(jì)提的分錄補(bǔ)充寫一月份嗎?
8題 股票的資本成本率 和股票的期望報(bào)酬率 有什么區(qū)別 哪種情況考慮籌資費(fèi)用
一般納稅人A(名下無機(jī)械),與甲方簽訂帶人租賃、甲供柴油的租賃合同。 A給甲方開建筑服務(wù)*機(jī)械租賃3%專票,然后其他小規(guī)模納稅人BCD等光租工程機(jī)械開經(jīng)營租賃*有形動產(chǎn)租賃1%專票給A不?可以這樣處理嗎
發(fā)起設(shè)立的股份有限公司,發(fā)起人應(yīng)當(dāng)認(rèn)領(lǐng)多少股份。
老師,我們公司的應(yīng)付賬款金額比實(shí)際的少了,應(yīng)該怎么補(bǔ)錄呢?
但已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年才付款收到票,又要怎么做賬呢,老師
你這個項(xiàng)目完工了嗎?就是去年全部確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)了對應(yīng)的成本嗎?
去年已經(jīng)全部確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)了對應(yīng)的成本了
那你這個成本當(dāng)時沒有結(jié)轉(zhuǎn),只能結(jié)轉(zhuǎn)到其他項(xiàng)目中了。