勞務(wù)派遣公司話(huà),差額工資等部分不能開(kāi)專(zhuān)票,服務(wù)費(fèi)部分可以開(kāi)專(zhuān)票,一般納稅人填寫(xiě)附表3這個(gè)有扣除額填寫(xiě)

差額征收的金額,我今天應(yīng)聘的一個(gè)工作單位,說(shuō)每個(gè)月他們要開(kāi)200張發(fā)票,是先把發(fā)票開(kāi)出去,再算差額征收金額到表上,老師,差額計(jì)稅其實(shí)是普票是嗎?一般差額計(jì)稅是沒(méi)有專(zhuān)票能開(kāi)的對(duì)吧?每個(gè)月初報(bào)稅的時(shí)候,是調(diào)在增值稅申報(bào)表哪張表上?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開(kāi)了一張專(zhuān)票,因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開(kāi)具了別的專(zhuān)票,沖紅的這張發(fā)票跟我開(kāi)具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒(méi)有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
老師好,有一個(gè)很大的問(wèn)題想咨詢(xún)一下 我們是很小的旅行社,小規(guī)模納稅人,開(kāi)具給客戶(hù)的發(fā)票沒(méi)有用差額征稅的方式,是普通開(kāi)具,普通開(kāi)具的話(huà)在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候還能填差額也就是成本部分去享受差額征稅嗎?如果可以有文件可以參考嗎,謝謝
老師好,情況是我們是小規(guī)模納稅人,旅游行業(yè),現(xiàn)在有兩個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教 ①我們開(kāi)出去的發(fā)票是差額征稅,稅率是多少呢?有人告訴我說(shuō)是5%,但是我看了一下資料,只是勞務(wù)派遣的差額征稅是5%,是我資料沒(méi)有查對(duì)么?有相關(guān)文件么? ②我們開(kāi)出去的差額征稅的發(fā)票,上面標(biāo)注的差額,在當(dāng)季沒(méi)有收到全部發(fā)票怎么辦?怎么報(bào)稅呢?例如,7月給A公司開(kāi)具1萬(wàn)發(fā)票,備注差額9萬(wàn),但是截止9月30日,只收了4萬(wàn)的發(fā)票,還有五萬(wàn)的發(fā)票人家不給開(kāi),這種情況怎么申報(bào)呢?謝謝老師,
老師地產(chǎn)類(lèi)的物業(yè)公司水費(fèi)是差額征收就是走簡(jiǎn)易征收稅率是3%是吧,開(kāi)票可以開(kāi)全額,然后申報(bào)的時(shí)候是表3上先填寫(xiě)全額的,再再另一個(gè)地方把要交給供水部門(mén)的金額填寫(xiě)上,自動(dòng)計(jì)算稅額是嗎,這個(gè)是不能進(jìn)項(xiàng)抵扣是吧
老師,今年的政府補(bǔ)助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個(gè)體工商戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費(fèi)沒(méi)有分?jǐn)傆?jì)入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個(gè)體工商戶(hù)沒(méi)有票怎么報(bào)稅,
老師,就剛才問(wèn)題再問(wèn)一下,如果是一年還本付息的話(huà),每個(gè)月做賬需要計(jì)提利息嗎?還是付本金時(shí)再直接入財(cái)務(wù)費(fèi)用?(董孝彬老師)
10、商品流通企業(yè)會(huì)計(jì)中批發(fā)企業(yè)外購(gòu)商品的成本一般指的是(A、進(jìn)貨原價(jià)B、價(jià)款加上運(yùn)雜費(fèi))。C、價(jià)款加上運(yùn)費(fèi)D、購(gòu)進(jìn)商品支付的所有款項(xiàng)
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專(zhuān)利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì),分錄該如何做
老師,請(qǐng)問(wèn)老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢(qián),是不是只能跟小規(guī)模公司借錢(qián),還有其他合理拿錢(qián)的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷(xiāo)售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶(hù)款是按cif價(jià)收,甚至?xí)嗍者\(yùn)費(fèi),出口報(bào)關(guān)單是按Fob出口,會(huì)計(jì)做賬也是按fob確認(rèn)收入,代收的運(yùn)費(fèi)貨代會(huì)開(kāi)一部分運(yùn)輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶(hù)130元,其中100元是fob價(jià),20元是運(yùn)輸費(fèi),10元剩余也就給我們了。這10元要報(bào)收入嗎?會(huì)計(jì)把這20元做成了銷(xiāo)售費(fèi)用,感覺(jué)不對(duì),出口報(bào)關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷(xiāo)售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢


我都這個(gè)是物業(yè)公司,他們說(shuō)開(kāi)發(fā)票,差額計(jì)征,他們的意思,他們這種是無(wú)法在開(kāi)票系統(tǒng)選擇差額開(kāi)票,對(duì)吧?一般差額計(jì)征的比率是百分之3還是百分之五
這個(gè)是開(kāi)3% ,不是選擇差額開(kāi)發(fā)票,全額開(kāi)發(fā)票,開(kāi)3% ,這個(gè)對(duì)應(yīng)申報(bào)是扣除額含稅填寫(xiě)附表3 ,這個(gè)對(duì)應(yīng)附表1 前面半截是按你發(fā)票上面不含稅金額填寫(xiě),后面這個(gè)出來(lái)扣除額是扣除這個(gè)自來(lái)水公司成本之后自動(dòng)填寫(xiě),主表會(huì)自動(dòng)生成差額后銷(xiāo)售額,提供物業(yè)管理服務(wù)的納稅人,向服務(wù)接受方收取的自來(lái)水水費(fèi),以扣除其對(duì)外支付的自來(lái)水水費(fèi)后的余額為銷(xiāo)售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅。?