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差額征收的金額,我今天應(yīng)聘的一個(gè)工作單位,說(shuō)每個(gè)月他們要開(kāi)200張發(fā)票,是先把發(fā)票開(kāi)出去,再算差額征收金額到表上,老師,差額計(jì)稅其實(shí)是普票是嗎?一般差額計(jì)稅是沒(méi)有專(zhuān)票能開(kāi)的對(duì)吧?每個(gè)月初報(bào)稅的時(shí)候,是調(diào)在增值稅申報(bào)表哪張表上?

2021-03-22 20:29
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-23 06:20

勞務(wù)派遣公司話(huà),差額工資等部分不能開(kāi)專(zhuān)票,服務(wù)費(fèi)部分可以開(kāi)專(zhuān)票,一般納稅人填寫(xiě)附表3這個(gè)有扣除額填寫(xiě)

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快賬用戶(hù)7173 追問(wèn) 2021-03-23 09:14

我都這個(gè)是物業(yè)公司,他們說(shuō)開(kāi)發(fā)票,差額計(jì)征,他們的意思,他們這種是無(wú)法在開(kāi)票系統(tǒng)選擇差額開(kāi)票,對(duì)吧?一般差額計(jì)征的比率是百分之3還是百分之五

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齊紅老師 解答 2021-03-23 09:22

這個(gè)是開(kāi)3% ,不是選擇差額開(kāi)發(fā)票,全額開(kāi)發(fā)票,開(kāi)3% ,這個(gè)對(duì)應(yīng)申報(bào)是扣除額含稅填寫(xiě)附表3 ,這個(gè)對(duì)應(yīng)附表1 前面半截是按你發(fā)票上面不含稅金額填寫(xiě),后面這個(gè)出來(lái)扣除額是扣除這個(gè)自來(lái)水公司成本之后自動(dòng)填寫(xiě),主表會(huì)自動(dòng)生成差額后銷(xiāo)售額,提供物業(yè)管理服務(wù)的納稅人,向服務(wù)接受方收取的自來(lái)水水費(fèi),以扣除其對(duì)外支付的自來(lái)水水費(fèi)后的余額為銷(xiāo)售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅。?

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勞務(wù)派遣公司話(huà),差額工資等部分不能開(kāi)專(zhuān)票,服務(wù)費(fèi)部分可以開(kāi)專(zhuān)票,一般納稅人填寫(xiě)附表3這個(gè)有扣除額填寫(xiě)
2021-03-23
你好,實(shí)際業(yè)務(wù)的話(huà)沒(méi)有關(guān)系,賬面可以做調(diào)整分錄,把這幾毛錢(qián)調(diào)出來(lái)
2024-12-18
同學(xué)你好 是的,同學(xué)理解是正確的,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)。
2024-11-21
你好,那你賬上怎么紅沖的?
2025-02-20
你沒(méi)有收到發(fā)票,那就不允許差額抵扣了 這月能收進(jìn)發(fā)票來(lái)嗎?是收入減去成本除以(1加稅率)乘以稅率。
2025-04-16
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