你好這個是勞務報酬所得 。是的。 這個是個人要開票的話 是這個老師開給其他的學校還是你公司的名義來開票的?
老師,我們公司是做教育培訓的,培訓資質落在我們公司名下的一個培訓學校上,培訓學校是子公司且是獨立法人,培訓學校是才辦好的,所以之前發(fā)生的費用全是計入到我們公司里面,之前沒有收入,現(xiàn)在我們以培訓學校的名義跟客戶簽了合同,業(yè)務已經(jīng)落地,馬上要有收入,收入可以打入我們公司,不打入培訓學校嗎?
老師,有一個公司請我們的老師去給他們公司培訓,支付給我們培訓費,對方是個人轉到我們賬戶,我們給他們開什么發(fā)票呢,內容開票,現(xiàn)代服務,培訓費可以嗎。還是非學歷教育教育培訓費還是非學歷教育培訓服務費呢。如果對方付款到我們私戶還能給他開發(fā)票嗎。這個帳如果到了私戶做賬給如何入帳呢
老師好,我們是教育服務培訓機構,現(xiàn)我們有個老師在別的學校上了幾天課,現(xiàn)結算對方要開勞務費發(fā)票,請問可以開嗎?可以的話在哪個稅種下?
老師,我們是專升本教育培訓機構,客戶都是在校??茖W生,服務期是16個月, 課程有線下課,和線上的錄播課,線上錄播課就和學堂這種差不多的, 給學生開通賬號就可以了,,,我16期確認收入的話,那個摘要怎么寫呢?還有增值稅,是分16期算呢,還是在收款開通賬號的當月算呢
老師,我想咨詢一下單位是教育培訓機構,聘請高校的老師來授課,但是課酬申報勞務個稅太高,對方不愿意,去稅局網(wǎng)上代開發(fā)票:非學歷教育*培訓費,系統(tǒng)也是顯示個稅屬于勞務報酬。如果換另一種形式開票:其他生活服務*教育服務費,系統(tǒng)就顯示個稅按1.3%經(jīng)營所得繳稅,不是按勞務20%交個稅,那代開發(fā)票:其他生活服務*教育服務費可以嗎?如下圖所示:
老師您好,請問廣交會的攤位費入哪個科目
建筑公司在人壽保險公司參保300多人,在公司個人工資薪金申報和參保人員有關系嗎?
老師,員工出差,住宿的費用超過公司標準了,但是開了專票回來,公司只給報一部分,還有一部分不給報銷,這張專票公司能正常抵扣增值稅不?做賬的時候怎樣處理?報銷金額和稅額對不上怎樣處理?
本廠產品送給員工,怎樣做賬
現(xiàn)發(fā)現(xiàn)以前年度有一張費用發(fā)票10000元不能稅前扣除,另需要補交所得稅500元,如何做賬
請問 托育機構的保教和伙食費收入免增值稅嗎 因為是有限公司 這個所得稅是不是也按照小微企業(yè)征收
你好老師,長期應付款和長期借款的區(qū)別是什么?
我們最大小核桃饃的,我們的標簽都叫核桃饃,只是在凈含量上加以區(qū)分,這個開票的時候是要跟著標簽產品名稱走,還是開大核桃饃,小核桃饃也可以
老師,使用權資產和租賃負債那里計算遞延費用具體是怎么計算的,分錄又是什么
老師,請問法人的房子出租給公司,法人需要繳納什么稅?
老師是我們員工,以公司名義開票和結算。
你好? ?那你就開 勞務*勞務服務費這樣來開票??
已認定的稅種信息只有教育服務的增值稅,也可以開勞務服務費嗎?
你好? 你們只有這個教育費服務的內容。 按? 現(xiàn)代服務*教育服務費這樣開 按6%?