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用商業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年5月采用分批收款方式批發(fā)商品合同規(guī)定不含稅銷售總金額為300萬(wàn)元,本月收回50%貨款,其余價(jià)款于4月10日前收回,由于購(gòu)貨方資金緊張,本月實(shí)際收回不含銷售額100萬(wàn)元,零售商品實(shí)際取得銷售收入228萬(wàn)元,其中包括以舊損新方式銷售商品實(shí)際取得收入50萬(wàn)元,收購(gòu)的舊貨作價(jià)6萬(wàn)元,購(gòu)進(jìn)商品取得增值稅專用發(fā)票,支付價(jià)款180萬(wàn)元,增值稅28.8萬(wàn)元,購(gòu)進(jìn)辦公由腦取得增值稅專用發(fā)票,支付價(jià)款0.3萬(wàn)元,增值稅0.048萬(wàn)元,從一般納稅人企業(yè)購(gòu)試的貨物發(fā)生非正常損生,賬面成本4萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅稅額 總結(jié)

2021-03-21 19:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-21 19:44

你好,需要計(jì)算做好了發(fā)給你

頭像
快賬用戶5766 追問 2021-03-21 19:46

不用了老師 我做出來了 就是總結(jié)不知道咋寫

頭像
齊紅老師 解答 2021-03-21 20:05

就總結(jié)一下應(yīng)交增值稅是應(yīng)交銷項(xiàng)稅—(進(jìn)項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

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你好,需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2021-03-21
你好! 銷項(xiàng)稅額:(300*50%+(220+6)/1.13)*13%=45.5 進(jìn)項(xiàng)稅額=23.4+0.39-4*13%=23.27 應(yīng)交增值稅=45.5-23.27=22.23
2022-04-10
你好題目要求做什么
2020-10-17
該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅稅額=334/1.13-23.4-0.052%2B4*13%
2022-10-07
您好 銷項(xiàng)稅額 3000000*0.13%2B2486000/1.13*0.13=676000 進(jìn)項(xiàng)稅額 2000%2B234000%2B(3000%2B390)=239390 該企業(yè)2020年8月應(yīng)交增值稅 676000-239390=436610
2023-12-03
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