你好題目要求做什么
5.商企業(yè)為增一稅人、2019年10月采用分批收款方式批發(fā)商合同規(guī)定不含稅銷售總金為30萬元,本月收回50%貨款余款于1月10日前收回,由于購貨方資金緊張,本月實際收回不含銷售額100萬元,零售商品實際取得銷售收入228萬元,其中包括以舊換新方式銷售商品實際得收入50萬元,收購的舊貨作價6萬元,購進得增面稅專用發(fā)票,支付價180萬元,增值稅23.4萬元,從一般稅人的貨物發(fā)生非正常失,面成本4萬元計企業(yè)2019年10月應納增值稅(本月取得的相關發(fā)票均在本月認證并抵抗
用商業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年5月采用分批收款方式批發(fā)商品合同規(guī)定不含稅銷售總金額為300萬元,本月收回50%貨款,其余價款于4月10日前收回,由于購貨方資金緊張,本月實際收回不含銷售額100萬元,零售商品實際取得銷售收入228萬元,其中包括以舊損新方式銷售商品實際取得收入50萬元,收購的舊貨作價6萬元,購進商品取得增值稅專用發(fā)票,支付價款180萬元,增值稅28.8萬元,購進辦公由腦取得增值稅專用發(fā)票,支付價款0.3萬元,增值稅0.048萬元,從一般納稅人企業(yè)購試的貨物發(fā)生非正常損生,賬面成本4萬元。 要求:計算該企業(yè)當月應納的增值稅稅額 總結
某空調生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年8月生產經營業(yè)務如下:1、采用分期收款方式銷售空調,合同規(guī)定的不含稅銷售額為400萬元,本月應收回60%貨款,其余貨款于下月10日全部收回,由于購買方本月資金緊張,實際支付不含稅貨款150萬元。2、將成本為10萬元的自產空調用于本企業(yè)職工宿舍3、當月銷售空調,收取價稅合計金額540萬元,另收取包裝費160萬元,開具普通發(fā)票已知:成本利潤率10%要求:計算該企業(yè)本月的銷項稅
甲商業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本月采用分批收款方式批發(fā)商品,稅銷售總金額為300萬元,本月收回50%貨款,其余貨款于下月收回。由于資金緊張,本月實際收回不含稅銷售額100萬元;零售商品實際取得銷售收入220萬舊換新方式銷售商品實際取得收入50萬元,收購的舊貨作價6萬元;購進商用發(fā)票,支付價款180萬元、增值稅稅額23.4萬元,購進辦公電腦取得增值付價款3萬元、增值稅稅額0.39萬元;從一般納稅人購進的貨物發(fā)生非正常4萬元。要求:計算該企業(yè)當月應繳納的增值稅稅額。
某商業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,5月份采用分批收款方式批發(fā)商品,合同規(guī)定不含稅銷售額總額為300萬元,本月收回50%貨款,其余貨款于6月10日前收回。由于購貨方資金緊張,本月實際收回不含稅銷售額100萬元。銷項稅額為300??50%?(1+13%)??13%,為什么不含稅銷售額還需要除以1+13%再乘13%
外經證問題?長期未核銷是否有啥異常嗎
老師,對接公司外圍的一些業(yè)務,現要求我司提供25年第一季度的財務報表、科目余額表、和序時賬 。財務報表和科目余額我知道啥意思。序時賬是啥?
老師好,從研發(fā)費用加計扣除的備查資料來講,研究開發(fā)項目的立項申請書上有負責人同意的簽字,可以代替立項決議書嗎?
如果2024年有暫估的費用,2025年已紅沖暫估,但未取得發(fā)票,2024年匯算清繳必須納稅調贈嗎?老板想少繳稅,有其他辦法嗎
購入固定資產成本價是不不含稅對嗎?
老師,我父親要轉一棟樓到我名下,房產需要原價轉讓,稅務需要我們到住建局弄一份電子合同,是什么來的?
老師好,去年一季度的時候不知道是不是把管理費用在報表上填錯了,金額填多了,二季度沒有發(fā)現,在企業(yè)匯算的時候發(fā)現錯了,那現在是不是直接在年報上面調整就行?還有個問題是如果調整了這個金額就會導致要交企業(yè)所得稅,有沒有什么辦法規(guī)避這個問題呢?
收購的百香果,款已付,貨未到,款也無法退回的,合計2000元,會計記賬借方:營業(yè)外支出(不得在所得稅前扣除),貸方:銀行存款,是否正確
老師,剛發(fā)現我1月份的憑證寫錯了。支付電費的銀行回單 借方是用的“制造費用”,應該是用“應付賬款”是吧?現在怎么弄?1季度的企業(yè)所得稅要更正嗎?
老師,不是母子公司,A公司投資給另外一個公司,A公司做賬也是長期股權投資嗎?
本月繳納增值稅和計算 (300*50%+234/1.13)*13%-(23.4-4*13%)
計算該企業(yè)2019年10月應納增值稅
我已經把計算做好了發(fā)給你
謝謝老師
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