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某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本月發(fā)生以下業(yè)務:(1)銷售給商場一批貨物,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額為40萬元,另收取包裝費12.87萬元。(2)采取折扣方式銷售貨物,開具的增值稅專用發(fā)票上金額欄中注明折扣額5萬元,實際銷售額25萬元。(3)采取分期收款方式銷售貨物,不含稅總價款20萬元少.,合同約定本月收回70%的貨款,其余的貨款于下月全部收回,由于購買方本月資金緊張,實際收回其支付的不含稅貨款12萬元。(4)因管理不善造成上月購進已抵扣進項稅額的免稅農產(chǎn)品霉爛變質,該批農產(chǎn)品擬生產(chǎn)9%的貨物,賬面成本為9.1萬元。(5)購進一批生產(chǎn)用原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為5萬元,已支付貨款并驗收入庫。已知:上述涉及到的相關憑證均通過認證并在當月抵扣。計算本月銷項稅,本月應交增值稅

2022-09-29 11:39
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齊紅老師

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2022-09-29 11:39

同學 你好 計算當中。

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同學 你好 計算當中。
2022-09-29
您好,老師正在解答中,請稍等
2022-01-10
你好,同學。完整的題目是什么呢
2022-04-02
你好,學員,具體哪里不清楚
2022-10-17
你好,題目要求做什么?
2022-03-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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