久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

前任會計去年12月份的帳目,有預估的費用和成本,今年有了發(fā)票如何沖回?會計分錄如何做?另外她預提了工資83萬。做的科目是借:管理用;貸應付職工薪酬,然后支付是借:應付職工薪酬;貸:銀行存款,其中10萬左右是報各稅系統(tǒng)里做的,但剩余73萬是外包服務發(fā)放的工資,開發(fā)票過來是信息服務費??缒耆绾螌⑦@些憑證沖回?

2021-03-20 20:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-03-20 20:49

這個只需要差額部分沖,多借xx 貸以前年度損益調(diào)整,少補上,借以前年度損益調(diào)整,貸xx ,借應付職工薪酬 73萬,貸以前年度損益調(diào)整, ,借以前年度損益調(diào)整,73萬,貸其他應付款 或者是應付賬款73萬

頭像
快賬用戶9870 追問 2021-03-20 20:53

要不要做利潤分配的分錄

頭像
齊紅老師 解答 2021-03-20 21:00

上面以前年度損益調(diào)整,差額需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤下面, 要是這個多計提或者是少計提,沖掉對應可以調(diào)之前提取盈余公積,差額不大可以不用調(diào)了

頭像
快賬用戶9870 追問 2021-03-20 21:01

我們是虧損的

頭像
齊紅老師 解答 2021-03-20 21:11

以前年度損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤可以,不做別的

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
這個只需要差額部分沖,多借xx 貸以前年度損益調(diào)整,少補上,借以前年度損益調(diào)整,貸xx ,借應付職工薪酬 73萬,貸以前年度損益調(diào)整, ,借以前年度損益調(diào)整,73萬,貸其他應付款 或者是應付賬款73萬
2021-03-20
同學你好,你是想用多扣的個稅沖減多支付的工資5元嗎
2024-01-11
你好; 你這樣做 都不平的哇;??支付時:借應付職工薪酬9000個人所得稅5銀行存款9005。? ;這筆借方還要走其他應收款 5才行的;? 。個稅你后面要退給員工不
2024-01-11
同學你好 1、借:應付職工薪酬210 貸:銀行存款180 應交稅費-應交個人所得稅18 其他應收款12 2、借:生產(chǎn)成本120 制造費用50 管理費用40 銷售費用30 貸:應付職工薪酬240 3、借:生產(chǎn)成本500*200*1.13 貸:應付職工薪酬500*200*1.13 借:應付職工薪酬500*200*1.13 貸:主營業(yè)務收入與500*100 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)500*200*13% 借:主營業(yè)務成本200*400 貸:庫存商品200*400 4、借:管理費用15000 銷售費用18000 貸:應付職工薪酬33000
2022-12-04
你好請把題目完整發(fā)一下
2022-12-04
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×