你好!是的,不用繳納了。
請(qǐng)問(wèn)老師,一月我公司盈利20萬(wàn),二月份虧損15萬(wàn),三月份預(yù)計(jì)虧損6萬(wàn)那么,我第一季度企業(yè)所得稅我們是不用繳的吧?我們企業(yè)所得稅是按季度填報(bào)繳納的.
老師,請(qǐng)問(wèn),第三季度做完賬,利潤(rùn)是58萬(wàn),按58萬(wàn)已經(jīng)繳納了企業(yè)所得稅了,但是第四季度10月11月12月,沒(méi)有利潤(rùn),虧20萬(wàn),報(bào)第四季度不用繳納企業(yè)所得稅,那虧損的利潤(rùn),明年可以彌補(bǔ)虧損嗎
企業(yè)所得稅是按季度來(lái)報(bào)稅的,假如我第一季度虧損50萬(wàn),第二季度盈利30萬(wàn),需要繳納企業(yè)所得稅嗎
2022年報(bào)虧損40萬(wàn) 2023第一季度企業(yè)所得稅虧損6.8萬(wàn) 第二季度 盈利20萬(wàn) 那么第二季度所得稅申報(bào)時(shí)是否需要繳納企業(yè)所得稅 還是可以用以前年度的虧損彌補(bǔ)
老師好,2022年年報(bào)我們虧了60萬(wàn),現(xiàn)在報(bào)二季度企業(yè)所得稅,2023年1月到6月我們是賺了6萬(wàn),現(xiàn)在預(yù)繳二季度企業(yè)所得稅是不是彌補(bǔ)2022年虧損,所以二季度不用繳企業(yè)所得稅
客戶款打多了20000元,現(xiàn)在要求我轉(zhuǎn)回,請(qǐng)問(wèn)我轉(zhuǎn)回時(shí),銀行備注應(yīng)該怎么寫(xiě)。
老師,員工在a公司申報(bào)個(gè)稅,同時(shí)該員工是b公司法人,b公司不給他發(fā)工資,b公司還需要給他申報(bào)個(gè)稅嗎(工資薪金所得)
老師,物流輔助服務(wù)企業(yè)一般納稅人開(kāi)6%的發(fā)票和少量運(yùn)費(fèi)服務(wù)9%的稅率的發(fā)票,增值稅稅負(fù)多少
當(dāng)月銀行沒(méi)有流水沒(méi)有回單還需要打印對(duì)賬單出來(lái)裝訂憑證嗎
你好,老師,公司去年是高薪企業(yè),今年1月開(kāi)始沒(méi)有高薪企業(yè)了,那是不是領(lǐng)料時(shí)候不用做研發(fā)費(fèi)用,直接做借:生產(chǎn)成本~材料貸:原材料 完工入庫(kù)借:庫(kù)存商品 貸:生產(chǎn)成本~原材料,這樣做可以?還需要加上生產(chǎn)成本~基本生產(chǎn)成本~人工?
殘保金中的在職人數(shù)包含退休返聘人員嗎,人數(shù)計(jì)算是按每月月末人數(shù)相加后除以12嗎,還是月初和月末平均后再相加呢,如返聘人員不計(jì)算在內(nèi),工資總額是否也不包含這些人員的工資
私立幼兒園,收孩子100保險(xiǎn),然后又交保險(xiǎn)公司80應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師您好,我們是個(gè)體工商戶牙科診所,買了一萬(wàn)多的醫(yī)療儀器牙科微動(dòng)力系統(tǒng),這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師您好!想咨詢稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題
合同變更,導(dǎo)致已開(kāi)發(fā)票300萬(wàn)需要全部紅沖。本月給這個(gè)公司開(kāi)票170萬(wàn),本月總開(kāi)票金額600萬(wàn)。我們今天需要至少紅沖170萬(wàn),再給新甲方重開(kāi)。剩余的次月紅沖。請(qǐng)問(wèn)老師,稅務(wù)方面,稅局會(huì)有預(yù)警嗎,對(duì)我司可能會(huì)產(chǎn)生什么樣的風(fēng)險(xiǎn)。
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司去年虧損上百萬(wàn) 如果一季度產(chǎn)生盈利十幾萬(wàn)的話,是否也可以直接可以抵呢
你好!不可以。年度之間不能隨意抵減
老師,如果年度之間要做抵減,是否要等匯算清繳后才行?