你好,需要調(diào)增,增加的是利潤(rùn) 調(diào)減
加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)當(dāng)稅前可扣除的金額大于實(shí)際發(fā)生額時(shí),是用調(diào)減嗎,我覺(jué)得當(dāng)可扣除的金額大于實(shí)際發(fā)生額時(shí)不是不用調(diào)整的嗎,為什么要調(diào)減啊?
稅法上的扣除小于會(huì)計(jì)上的扣除時(shí),是什么需要調(diào)?調(diào)增還是調(diào)減?稅法扣除大于會(huì)計(jì)上的呢?
在計(jì)算所得稅時(shí),是不是要在會(huì)計(jì)利潤(rùn)的基礎(chǔ)上把會(huì)計(jì)上計(jì)提的折舊調(diào)增2.92.然后再按照稅法規(guī)定的一次性扣除70呢
就是應(yīng)納稅所得額等于會(huì)計(jì)利潤(rùn)減去業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除上限加上工會(huì)經(jīng)費(fèi)的扣除上限和納稅調(diào)增額乘以所得稅稅率(其他的費(fèi)用已知不用納稅調(diào)增)
您好 關(guān)于企業(yè)所得稅年度匯算清繳納稅調(diào)增和調(diào)減怎么理解 比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)會(huì)計(jì)上是1萬(wàn),稅法允許扣除的是5千,要調(diào)增5千的意思是稅法要和會(huì)計(jì)上保持一致嗎?麻煩解答清楚一點(diǎn),謝謝你
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位是酒店,兩個(gè)問(wèn)題,第一個(gè):如果員工把宿舍的門卡弄丟了,讓員工賠了10元,甲作為營(yíng)業(yè)外收入處理的,請(qǐng)問(wèn)需要繳納增值稅嗎?第二個(gè),如果是住宿的客人,把房卡弄丟了讓客人賠了50元,也放到了營(yíng)業(yè)外收入,客人的這筆需要繳納增值稅么,稅率是多少?
請(qǐng)問(wèn)老師,單位把舊電梯拆除,更換了新電梯,新增加的電梯可以享受設(shè)備一次性扣除么?
老師,幫忙舉一個(gè)計(jì)算毛利率的例子
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司的各個(gè)員工,都可能在平時(shí)買東西,然后來(lái)報(bào)銷,是怎么弄,是老板用微信直接付給他們,還是取出來(lái)備用金給出納,讓他們找出納報(bào)銷?
老師您好,出口貨物首次申請(qǐng)出口退稅,需要填四表明細(xì)的出口貨物收匯情況表嗎?
收付實(shí)現(xiàn)制下算的利潤(rùn)與賬面現(xiàn)金和銀行存款的變動(dòng)額相等嗎
個(gè)體戶定期定額。和核定征收。的區(qū)別:都不用年度匯算清繳?不用做賬,都可以開專票和普票,年度都要工商年報(bào),股東的工資不能稅前扣除。股東的社保個(gè)人和公司承擔(dān)的全部可以扣除?不同:定期定額免增值稅和個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅。核定征收:年度不超過(guò)120萬(wàn)免增值稅,交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅。
老師,請(qǐng)問(wèn)下,私人的車加油開公司的發(fā)票可以嗎?
老師,出納收的錢,那個(gè)收據(jù)上要蓋什么章子,財(cái)務(wù)章還是公章?
退休返聘人員可以直接簽訂勞動(dòng)合同?不需要購(gòu)買社保嗎?
增加的是利潤(rùn)調(diào)減是什么意思呀?實(shí)在不明白想不通這個(gè)點(diǎn)
增加的是利潤(rùn) 調(diào)減肯定相反的了 減少是利潤(rùn)。
老師我不太能聽懂
可以舉個(gè)例子嗎?
福利費(fèi)發(fā)生100 /稅法允許抵扣80 需要減少20的費(fèi)用 你的利潤(rùn)增加20