你好,應(yīng)納稅所得額=利潤總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減?
(9)本年12月購進(jìn)安全生產(chǎn)專用設(shè)備,取得的增值稅普通發(fā)票上注明價(jià)款550萬元(含增值稅)。要求:(1)計(jì)算甲公司本年實(shí)現(xiàn)的會計(jì)利潤總額。(2)計(jì)算管理費(fèi)用應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額(包括加計(jì)扣除部分)。(3)計(jì)算銷售費(fèi)用應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。(4)計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。(5)計(jì)算營業(yè)外支出應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。(6)計(jì)算投資收益應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。(7〉計(jì)算工資和“三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”(職工福利費(fèi)、職工工會經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi))應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額((包括加計(jì)扣除部分)。(8)計(jì)算甲公司本年的應(yīng)納企業(yè)所得稅。
計(jì)算: (1)該企業(yè)2019年度會計(jì)利潤總額是( )萬元。 (2)廣告費(fèi)扣除限額是( )萬元,其調(diào)整額是( )萬元。 (3)業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額是( )萬元,其調(diào)整額( )萬元。 (4)公益性捐贈支出扣除限額是( )萬元,其調(diào)整額是( )萬元 (5)工會經(jīng)費(fèi)扣除限額為( )萬元,職工福利費(fèi)扣除限額為( )萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)扣除限額為( )萬元,三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)整額合計(jì)數(shù)為( )萬元。 (6)應(yīng)調(diào)增所得額共計(jì)( )萬元。 (7)該企業(yè)2019年度應(yīng)納稅所得額為( )萬元。 (8)該企業(yè)2019年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為( )萬元。
要求根據(jù)上述資料回答下列問題: (1)該企業(yè)2020年度會計(jì)利潤總額是( )萬元。 (2)廣告費(fèi)扣除限額是( )萬元,其調(diào)整額是( )萬元。 (3)業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額是( )萬元,其調(diào)整額( )萬元。 (4)公益性捐贈支出扣除限額是( )萬元,其調(diào)整額是( )萬元。 (5)工會經(jīng)費(fèi)扣除限額為( )萬元,職工福利費(fèi)扣除限額為( )萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)扣除限額為( )萬元,三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)整額合計(jì)數(shù)為( )萬元。 (6)該企業(yè)2020年度應(yīng)納稅所得額為( )萬元。 (7)該企業(yè)2020年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為( )萬元。
同學(xué)你姑利潤總額=4000%2BI00%2B50%2BI00-50-500-20-10-100-50-2000=1520招待費(fèi)扣除限額|=50*60%=30,扣除限額2=(4000%2B100)*0.5%=20.5,所以扣除限額為20.5,小于實(shí)際的50,要調(diào)增201.5。廣告費(fèi)扣除限額=(4000%2B100)*15%=b15,大于實(shí)際的500,當(dāng)年的500全部可以扣除,上年結(jié)轉(zhuǎn)的80萬元可以扣除,要調(diào)減80。應(yīng)納稅所得額=1520%.2B20.5-80-50%2B20%2B100%2B50=1581.5,應(yīng)納所得稅=|589.5*25%=307.38
計(jì)算全面應(yīng)納稅所得額時(shí),是會計(jì)上的利潤總額調(diào)增調(diào)減后,先彌補(bǔ)以前年度虧損,再計(jì)算應(yīng)納稅所得額嗎?我們還有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,不太清楚先后順序
老師小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
出納轉(zhuǎn)賬備注錯誤了,需要退回來重新轉(zhuǎn)嗎
老師,預(yù)估成本費(fèi)用怎么做賬
老師您好,公司承擔(dān)員工的社保與個稅,這些都計(jì)入營業(yè)外支出嗎?
請問,自然人獨(dú)資和個人獨(dú)資有什么區(qū)別
老師,工費(fèi)經(jīng)費(fèi)繳費(fèi)去哪里找
老師,現(xiàn)在我們24年12月31號未到票還有500多萬,但對應(yīng)單品庫存產(chǎn)品價(jià)值超700萬,那匯算清繳需不需要做暫估入庫,調(diào)增
老師,你好,公司名稱變更了,稅務(wù)怎么在電子稅務(wù)局做變更名稱?
老師好,我公司收到政府給予高新技術(shù)企業(yè)獎勵資金10萬元,該如何做賬。
銷售了一批產(chǎn)品,已給購買方開票,廠家還未給銷售方把發(fā)票開進(jìn)來,可以先暫估庫存做賬,下個月發(fā)票開進(jìn)來后再把暫估的庫存沖了就可以對吧?開的普票如果紅沖沒有告知對方,對方不知道這張發(fā)票已經(jīng)沖紅了,要怎么才能查詢這張發(fā)票