您好,因為一級if的第三參數(shù)是嵌套的函數(shù)
老師你好,固定資產(chǎn)折舊到什么時候就不用折舊了?是不是折舊到預(yù)計使用期數(shù)就不再折舊了呢?還是要折舊到0為止啊?標(biāo)黃顏色的第一個期末凈值這個月要是還按正常計提就已經(jīng)不夠提了。這兩個要是按預(yù)計使用期數(shù)提是提到7.31號的 8月份就不用提了 東西還在使用呢 該怎么做賬 怎么處理呢?
老師好,這個固定資產(chǎn)折舊,使用了函數(shù)if,但是if函數(shù)不是有三個參數(shù)嘛?為什么4的后面沒有假值0呢
1、 某項固定資產(chǎn)的原始價值80萬元,預(yù)計可使用年限為5年, 預(yù)計凈殘值為6萬元,企業(yè)對該項固定資產(chǎn)采用雙倍余額遞減法計提折舊,則第4年對該項固定資產(chǎn)計提的折舊額為多少? 寫出詳細(xì)過程,計算出結(jié)果。(只有結(jié)果,沒有計算過程,無得分。) 2、按雙倍余額遞減法計提折舊額可以用什么函數(shù)來計算 ?寫出這個函數(shù)的參數(shù)合義?
寫了如下函數(shù),本身是對的,但是需要老師幫忙修改一下,如下函數(shù)的意思是,對比工資表1和工資表2,如果工資2中沒有工資1里的員工,則顯示無此人,如果有這個員工,且工資金額相同,則顯示相同,如果工資金額不同,則顯示不相同,=IF(COUNTIF(工資2!A:A,A2),IF(VLOOKUP(A2,工資2!A:B,2,)=B2,"相同","不相同"),"無此人") 現(xiàn)在希望將‘不相同’,改為顯示工資2中的數(shù)據(jù),方便對比兩個表格中相同人員,不同的工資額,請問函數(shù)應(yīng)該修改成什么樣?
老師,您好!我想請問一下賬套里面的固定資產(chǎn)清單和報表數(shù)不一致是什么原因呢?怎么查呀這個數(shù)?有沒有什么思路參考一下。
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
請問企業(yè)所得稅匯算清繳時,應(yīng)納稅所得額計算中的企業(yè)開發(fā)新技術(shù),新產(chǎn)品,新工藝發(fā)生的研發(fā)費用加計扣除的數(shù)據(jù)是自動帶出來的嗎?為什么稅務(wù)所的老師說這一欄不應(yīng)該有數(shù)據(jù)呢?我研發(fā)費用加計扣除明細(xì)表是正常填寫的,只有人員費用,直接投入費用,和其他相關(guān)費用,但是總額就在主表中的這一欄帶出來了,請問是怎么回事呢?
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果去年有暫估成本,今年做匯算清繳,成本沒有,就在匯算清繳表,把成本調(diào)出是吧?那么去年暫估的賬,再怎么處理啊?
建筑業(yè)企業(yè),一般納稅人,差額征稅,還可以進(jìn)項抵扣嗎
老師好!25年1季度需要交企業(yè)所得稅2萬元,以前的操作就是碰到需要繳納第一季度企業(yè)所得稅,就先申報上一年的企業(yè)所得稅年度匯算清繳后(有虧損),就不用繳納1季度企業(yè)所得稅。那今年就是先繳納了第一季度企業(yè)所得稅稅費2萬元,才做24年的企業(yè)所得稅年度匯算清繳,那這個已經(jīng)繳納的2萬元在哪年的所得稅匯算清繳調(diào)整呢,又怎么調(diào)整,又不想退稅
老師你好,請問企業(yè)所得稅年報中自動出來從業(yè)人數(shù)與我算不一致,系統(tǒng)是怎么計算的呢,不一樣的話,按那個呢
不含稅價38900元,對方說如果要開票需要加9個點。那我們要選擇開票的話一共要付多少錢
老師,審價項目,擔(dān)任審價小組的都是注冊會計師,今天問主任要審價項目,主任找借口說我沒證,以后有了看看,但是那個同事只有中級職稱都給她給了,這是不是說明不想給我給?我8月底勞動合同到期,這是不是準(zhǔn)備不續(xù)簽了?
鄒老師在嗎?問一下就是我們公司是做小家電的,聚丙烯塑料顆粒原材料我們進(jìn)來自己注塑機(jī)注塑成型。然后最近幾個月聚丙烯的原材料進(jìn)了太多了,就是要轉(zhuǎn)賣給別人,這樣可以嗎?
老師,那是因為這個有多個if的原因嗎
您好,是的,每個if函數(shù)都是有三個參數(shù)
好的那老師,我再問下,sumif跟sumifs函數(shù)的區(qū)別
您好,是單條件求和和多條件求和