你好 和普通貨物一樣的稅率。一般納稅人13%,小規(guī)模納稅人3%。 銷項減進(jìn)項的差額繳納增值稅。
老師,我單位是一般納稅人,現(xiàn)拍賣處置了一輛小汽車,按3%的2%交納增值稅,其余1%要做“其他收益”科目嗎,2%的增值稅,計提城建稅及附加,是進(jìn)固定資產(chǎn)清理,還是進(jìn)稅金及附加?還有一輛車,2015年購買,當(dāng)年抵扣了17%的進(jìn)項稅,現(xiàn)拍賣出售,按多少稅率繳納增值值稅?
老師,藥房一般納稅人,1.涉及那些藥分別有哪些稅率2.既然是賣給病人,那進(jìn)項銷項怎么處理?是多少稅率?
老師,藥房一般納稅人,1.涉及那些藥分別有哪些稅率2.既然是賣給病人,那進(jìn)項銷項怎么處理?是多少稅率?
老師,請教,我公司一般納稅人混合業(yè)銷售開票稅率有銷售電梯13%、維修電梯9%、維護(hù)保養(yǎng)6%、安裝電梯3%.進(jìn)項也是不同稅率的13%、9%、6%、1%. 請問老師,我的增值稅稅負(fù)率怎么計算,是要分別計算銷售電梯稅負(fù)多少,保養(yǎng)稅負(fù)多少嗎?還是所有一般計稅打包一起計算稅負(fù)?
老師,還是不明白, 還是想再問一下,我公司是物流的一般納稅人,處置了一輛車,這車之前是固定資產(chǎn),開了二手車銷售發(fā)票給個人,那么賬大概是怎么處理,麻煩這個分錄,然后報稅時是按哪個科目的余額來計算稅額,稅率又是多少
固定資產(chǎn)車賣了,原值351150.44,賣車前剩余凈值39797.05,賣成34000這個應(yīng)該怎么做賬呢?
老師您好 我們公司付款出去了,但是 對方不開發(fā)票進(jìn)來了,我們該怎么處理?
老師,現(xiàn)在所得稅匯算清繳沒有A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,只有A107020.所得稅減免明細(xì)表,這個要選嗎
和對方公司有銷售和采購,那樣會計科目只用一個應(yīng)收賬款嗎
老師,24年11月漏報了一筆收入,專管員讓我更正申報 交了稅金與滯納金 請問金蝶賬套,我補(bǔ)補(bǔ)記了收入,那稅金與滯納金需要做分錄嘛?
房屋資金是放到租賃費(fèi)還是辦公費(fèi)
老師您好 問企業(yè)所得稅匯算清繳后,收到關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)年度報告申報提醒,提示24年度存在關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報告需要申報,問必須要報送嗎
老師,對方給我們公司開的發(fā)票是專票,本來已經(jīng)抵扣了,后面稅務(wù)通知異常,又進(jìn)項轉(zhuǎn)出了,這個稅費(fèi)讓對方公司給打款了,收到的稅費(fèi)打款如何做賬
你好 老師 就是我們3月份 有多余的留底稅額有8000塊錢。這個在科目余額表有所體現(xiàn),但是,這個8000需要做分錄嗎?
請問一下,采用小企業(yè)會計準(zhǔn)則的,企業(yè)所得稅匯算清繳的填報 1.麻煩看一下圖,是不是國家規(guī)定的可以扣除的捐贈發(fā)票,是不是要填公益捐贈明細(xì)表,麻煩看一下圖片里的發(fā)票 2.請問一下,比如,管理費(fèi)用全年1百萬,其中管理費(fèi)7萬(有發(fā)票69500元,沒有發(fā)票500元)租賃費(fèi)20萬(其中18萬有發(fā)票,2萬沒有發(fā)票),其他子科目(包含業(yè)務(wù)招待費(fèi))都有發(fā)票,銷售費(fèi)用全年120萬,其中交通費(fèi)2萬(有發(fā)票1.9萬,0.1萬沒有發(fā)票)其他子科目(包含宣傳費(fèi)、招待費(fèi))都有發(fā)票,請問這些沒有發(fā)票是填報在納稅調(diào)整明細(xì)表里第30欄目“其他”嗎,帳載金額/稅收金額怎么填,幫我這2個分別填一個具體數(shù)字,謝謝
那他銷售給個人開的13%的普票?進(jìn)貨也是13%的進(jìn)項專用發(fā)票嗎?
你好 如果是一般納稅人,就是這個要求