你好,具體的是什么業(yè)務(wù)都做了。

老師 上個(gè)月我現(xiàn)金多付了等于出納沒有把保險(xiǎn)柜的錢告訴我 我剛開始來都是懵的 反正我們這太多人管錢 我們現(xiàn)金就是亂的 我這個(gè)月怎么沖回現(xiàn)金 現(xiàn)在賬面現(xiàn)金小于實(shí)際
公司剛成立,前期是老板自己拿的錢,有些東西也沒有發(fā)票,都是掛在其他應(yīng)付款-老板開辦費(fèi),1月有一張發(fā)票沒記在現(xiàn)金臺(tái)賬表格里,我以為是老板自己拿的錢,就留了現(xiàn)在現(xiàn)金臺(tái)賬表格的余額,其余都結(jié)給老板了,這樣現(xiàn)金賬和臺(tái)賬就對上了,然后剛才發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票在臺(tái)賬上漏記了,實(shí)際上用公司現(xiàn)金付的,所以我現(xiàn)在現(xiàn)金賬比臺(tái)賬多了一筆這個(gè)錢,該怎么調(diào)整
老師,有筆16年的帳,對方多開了發(fā)票15萬,我們做了現(xiàn)金付清了,16年賬平了。現(xiàn)在要把筆分錄沖出來,重新做,做成應(yīng)付賬款,那賬上是不是現(xiàn)金多出來,那這個(gè)多的15萬現(xiàn)金是個(gè)什么說法呢,這筆錢要怎么弄,存銀行嗎
老師,我們法人辦實(shí)收資本轉(zhuǎn)走,后來代理記賬把實(shí)收資本記成了現(xiàn)金,現(xiàn)在賬上有300多萬現(xiàn)金,實(shí)際是沒有的,法人說有些現(xiàn)金付的可以從這個(gè)現(xiàn)金出嗎?老師這樣可以嗎?
老師咨詢一個(gè)問題!我們是分公司,受集團(tuán)公司管理,集團(tuán)審計(jì)分公司資金時(shí)要求我們視頻盤點(diǎn)現(xiàn)在,我們現(xiàn)金的來源就是每個(gè)月扣員工的個(gè)稅,里面就會(huì)存在一分的,其實(shí)實(shí)際現(xiàn)金也沒有,只是賬上顯示有那么多,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢
老師,我們是集團(tuán)公司,母公司是管理公司,負(fù)債給下面的子公司運(yùn)營,采購,財(cái)務(wù)都在總公司。現(xiàn)在是老板想對下面幾家公司收取一定的管理費(fèi),但是稅法是有規(guī)定不可以直接以管理費(fèi)的形式收取,老板非得說別加盟的都是按營業(yè)額提點(diǎn),請問應(yīng)該怎提
老師,業(yè)務(wù)員拿回來的報(bào)銷單付的發(fā)票比如發(fā)票開的比實(shí)際多。但加油的發(fā)票比實(shí)際的少。 這樣我怎么處理?
老師,商業(yè)匯票可不可以轉(zhuǎn)讓給法人,公司欠法人錢
老師 正常8月份的工資是9月份底發(fā)的,我10月15號(hào)之前申報(bào)沒問題吧 這應(yīng)該是正常流程吧 今天竟然有員工投訴我們說他走了還在給扣工資
老師,報(bào)關(guān)單成交方式是EXW,填寫的雜費(fèi)是人民幣100元,但是業(yè)務(wù)提供給我的報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票是人民幣300元,這樣金額對應(yīng)不起來,這種情況需要怎樣處理?正常雜費(fèi)是由客戶承擔(dān),但是我們公司也付了雜費(fèi),發(fā)票也開給我們了
老師,企業(yè)出資投資子公司,賬務(wù)要怎么處理啊
老師好 小規(guī)模納稅人一季度開票專票+普票開票不足30萬 是不是普票不納稅 專票單獨(dú)納稅;如果普票+專票超過30萬 全額納稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),本年利潤在貸方還是借方
請問下申請出口退稅的時(shí)候,顯示報(bào)關(guān)單與進(jìn)項(xiàng)品名名稱不一致,要怎么處理?
老師,您好,問下小規(guī)模納稅人,異地項(xiàng)目開普票21萬,做跨區(qū)域反饋的時(shí)候,是不是不用新增行次?直接提交反饋就行?


具體的是什么業(yè)務(wù)多做了?
管理費(fèi) 差旅費(fèi)
沒有支付嗎?借庫存現(xiàn)金貸,其他應(yīng)付款。
記得支付了
就要查一下原因,核對一下明細(xì)帳。
借管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金 上個(gè)月這樣做的
出納那邊應(yīng)該有個(gè)流水。
我們這不規(guī)范 出納有3個(gè)人 亂記的
我就想可以直接紅字沖回
管理費(fèi)用不需要紅沖的 已經(jīng)發(fā)生了
那我該怎么樣就這樣掛著
借庫存現(xiàn)金貸管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
這個(gè)月做這樣的分錄嗎?
這個(gè)月做這樣的分錄嗎?
還是改上個(gè)月的
你好 是的 是的 是的
好的老師
可是這個(gè)月有發(fā)生的的費(fèi)用就是借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款是嗎
是的 沒有支付的是的
那其他應(yīng)付款還是差旅費(fèi)
其他應(yīng)付款是沒有支付的意思