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老師學(xué)生手燙傷了在我們這里他父母買了藥500元沒(méi)有發(fā)票,我們給他報(bào)銷了。這個(gè)賬怎么做分錄呢

2021-03-16 17:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-16 17:33

沒(méi)有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時(shí)要調(diào)增

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快賬用戶7191 追問(wèn) 2021-03-16 17:34

計(jì)入哪個(gè)科目呢?是 借:銷售費(fèi)用/福利費(fèi) 貸:銀行存款。嗎

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快賬用戶7191 追問(wèn) 2021-03-16 17:35

還是管理費(fèi)用呢有發(fā)票可以扣除嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-16 17:36

建議管理費(fèi)用-福利費(fèi) 若有發(fā)票,可以扣除

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快賬用戶7191 追問(wèn) 2021-03-16 17:38

沒(méi)有發(fā)票。那我也做管理費(fèi)用這個(gè)科目嗎。還是做 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款呢

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齊紅老師 解答 2021-03-16 17:43

沒(méi)有發(fā)票。 也做管理費(fèi)用這個(gè)科目

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快賬用戶7191 追問(wèn) 2021-03-16 17:45

好謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-03-16 17:46

不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!

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快賬用戶7191 追問(wèn) 2021-03-16 17:49

買的護(hù)手霜,廚具用于員工福利,取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-16 17:51

買的護(hù)手霜,廚具用于員工福利,取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不可以抵扣

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快賬用戶7191 追問(wèn) 2021-03-16 17:51

那我做哪個(gè)費(fèi)用能抵扣呢

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快賬用戶7191 追問(wèn) 2021-03-16 17:52

如果是用于送客戶呢,業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-16 18:01

用于送客戶 ,業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以

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快賬用戶7191 追問(wèn) 2021-03-16 18:01

老師2月份我的銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額,那我做2月賬務(wù)處理時(shí)還用期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?分錄怎么寫呢。我的進(jìn)項(xiàng)稅額是1410.62.銷項(xiàng)稅額是1132.08.怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢

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齊紅老師 解答 2021-03-16 18:06

一題一問(wèn),請(qǐng)重新在公海中提問(wèn)。因?yàn)槔蠋熓前创痤}個(gè)數(shù)結(jié)算的

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快賬用戶7191 追問(wèn) 2021-03-16 18:15

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-03-16 18:16

不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!

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2021-03-16
如果公司為員工購(gòu)買了商業(yè)保險(xiǎn),且這部分費(fèi)用后續(xù)能從保險(xiǎn)公司獲得賠償 支付款項(xiàng)時(shí) 借:其他應(yīng)收款 - 保險(xiǎn)公司 10000 貸:銀行存款 / 庫(kù)存現(xiàn)金 10000 收到保險(xiǎn)公司賠償款時(shí)(假設(shè)賠償金額等于支付金額 ) 借:銀行存款 10000 貸:其他應(yīng)收款 - 保險(xiǎn)公司 10000 如果公司未購(gòu)買相關(guān)保險(xiǎn),或者這部分費(fèi)用不能從保險(xiǎn)公司獲得賠償,屬于公司對(duì)員工的補(bǔ)償 借:營(yíng)業(yè)外支出 - 職工工傷補(bǔ)償 10000 貸:銀行存款 / 庫(kù)存現(xiàn)金 10000 如果公司先支付,后續(xù)有部分費(fèi)用由社保工傷基金承擔(dān) 支付時(shí) 借:其他應(yīng)收款 - 社保工傷基金(預(yù)計(jì)可獲賠金額 ) 營(yíng)業(yè)外支出 - 職工工傷補(bǔ)償(差額 ) 貸:銀行存款 / 庫(kù)存現(xiàn)金 10000 收到社保工傷基金款項(xiàng)時(shí) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 - 社保工傷基金
2025-04-25
你好 把上月的分錄沖掉,然后按開(kāi)的發(fā)票做賬就可以了。
2020-10-11
同學(xué),你好 你收到2500元現(xiàn)金嗎?
2023-04-02
首先,你需要明確這個(gè)員工的具體借款和報(bào)銷金額,以及公司具體的財(cái)務(wù)政策。 假設(shè)公司規(guī)定員工借款需在離職前還清,員工的借款為40000元,而他的醫(yī)療費(fèi)用為70000元,公司同意報(bào)銷這些費(fèi)用。 首先,員工離職時(shí),他的借款尚未償還,因此應(yīng)將這筆借款記為應(yīng)付賬款。同時(shí),員工的醫(yī)療費(fèi)用(70000元)應(yīng)記為公司的費(fèi)用。 以下是入賬的會(huì)計(jì)分錄: 1.員工借款尚未償還的部分: 借:應(yīng)付賬款 40000 貸:其他應(yīng)收款 - 員工姓名 40000 2.員工的醫(yī)療費(fèi)用: 借:管理費(fèi)用 - 員工醫(yī)療費(fèi)用 70000 貸:其他應(yīng)付款 - 員工姓名 70000 當(dāng)公司實(shí)際支付報(bào)銷款時(shí),應(yīng)做以下分錄: 借:其他應(yīng)付款 - 員工姓名 70000 貸:銀行存款 70000 這樣,你就可以按照公司的財(cái)務(wù)政策入賬,并在實(shí)際支付報(bào)銷款時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。請(qǐng)注意,這只是一種可能的解決方案,具體的處理方式可能因公司的具體情況而異。
2023-09-12
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