借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅, 貸利潤分配未分配利潤。
請問19年的所得稅計提錯誤,現(xiàn)在怎么改?多計提的所得稅還在應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅掛著
老師,17年計提提了所得稅費用,然后一直掛著應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅,我能沖了他么,銀行流水現(xiàn)在對得上,好像是以前多計提了吧
老師,2022年末,算出來企業(yè)所得稅是531348.90.我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅的明細賬還有貸方380606.77的余額,是不是我計提企業(yè)所得稅計提錯了?是不是正確計提數(shù)應(yīng)該是年末所得稅費用531348.90-已交所得稅380606.77=150742.13這個數(shù)計提?
民非企業(yè)21年的企業(yè)所得稅計提多了,一直在應(yīng)交所得稅上面掛著,22年也沒處理,然后22年的企業(yè)所得稅又計提少了,請問我23年補交的時候稅務(wù)怎么處理呢
請問,往年計提所得稅多計提了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢?原分錄是借:所得稅費用,貸:應(yīng)交稅費/企業(yè)所得稅
存放在銀行的三方專管賬戶的錢,用來作為保證金的款項,應(yīng)該入什么科目是銀行存款還是其他貨幣資金還是什么科目
個體戶,建筑類的,開的建筑勞務(wù)發(fā)票,每年開60萬發(fā)票,60萬有工資表,有60萬直接轉(zhuǎn)入私人賬戶,現(xiàn)在要注銷怎么處理?
中級考完不知道會不會過,明年又想考稅務(wù)師又想考注會怎么規(guī)劃好?
老師您好,一般納稅人酒店,進項里面有勾選農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票。但是在填附列資料二時數(shù)據(jù)是自動更新過來的,在其他扣稅憑證下有一項農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票,沒有自動更新到那一項,需要手動更改嗎
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的股東會決議后面股東是新股東簽字還是舊股東簽字
老師,麻煩問一下,海帶我們開發(fā)票的話,大類屬于什么呀?還有玉米是屬于蔬菜還是谷物啊?
這樣的住宿費發(fā)票能入賬嗎?
請問一般納稅人申報增值稅,沒有進賬該怎么辦?
員工一直不簽勞動合同怎么辦?
員工八月份2.5天班,9月份上了4.5天班,老板不讓上了,那工資怎么計算?