同學(xué), 正規(guī)做法是沖掉以前的入賬憑證。 借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整。 不正規(guī)的是直接做20年賬上,把發(fā)票附后面稅金補上就行了。
你好老師:我想請問一下我們出納經(jīng)常用自己的卡轉(zhuǎn)賬到我們公司賬戶里,請問這種情況下該怎么入賬?
老師,你好,請問我們費用發(fā)生在去年已經(jīng)入賬、專票我們今年才拿到。請問這種情況要怎么入賬?
老師,你好,去年我們收到的票,當(dāng)時查過是真的,今天查,已經(jīng)查無此票了,那說明就是假票嗎?這種情況我們應(yīng)該怎么做?去年已入賬
老師好,請問我在今年提貨,供應(yīng)商要來年才有發(fā)票開給我們,這種情況的票我可以抵今年的稅額嗎?
老師好,請教一下,去年我們原材料發(fā)票因為成品油整治,售方發(fā)票開不了,我們估價入的賬,今年對方告知發(fā)票已經(jīng)無法開據(jù),這種情況今年我們的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方