會(huì)計(jì)分錄對(duì) 借在建工程14 貸原材料 應(yīng)付職工薪酬

幫忙看一下分錄對(duì)嗎 借在建工程100累計(jì)折舊180固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備20 貸固定資產(chǎn) 借在建工程45貸銀行存款 借銀行存款30貸在建工程 您看這幾個(gè)寫的對(duì)嗎? 還有人工費(fèi)和材料費(fèi)的分錄不會(huì)寫
第一題借:在建工程100應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13貸:銀行存款113借:在建工程13貸:銀行存款13借:制造費(fèi)用10貸:專項(xiàng)儲(chǔ)備10借:固定資產(chǎn)113貸:在建工程113第二題折舊10000+490-10000/25/12*6=1029010290/(25-0.5)=420這個(gè)竣工決算和第三題分錄還不會(huì)
老師你好,我們廠砌廠房勘察費(fèi)和設(shè)計(jì)費(fèi)計(jì)入在建工程,但是在建工程轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)里面?請(qǐng)問(wèn)老師分錄這樣寫對(duì)不對(duì)呀?借:在建工程-設(shè)計(jì)費(fèi)10000 借:應(yīng)交稅費(fèi)/進(jìn)項(xiàng) 1300貸:應(yīng)付賬款-某某 11300 借:在建工程-勘察費(fèi)20000 借:應(yīng)交稅費(fèi)/進(jìn)項(xiàng) 2600貸 :應(yīng)付賬款-某某22600元請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)分錄對(duì)么?麻煩老師指導(dǎo)一下?還有什么時(shí)候才能轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)里面?借:固定資產(chǎn)-廠房10000 貸:在建工程-設(shè)計(jì)費(fèi)10000 借:固定資產(chǎn)-廠房20000 貸:在建工程-勘察費(fèi) 20000 老師分錄做的對(duì)么?
您好。這邊有個(gè)電子設(shè)備的,之前的會(huì)計(jì)分錄是,借在建工程貸應(yīng)付賬款借應(yīng)付賬款貸銀行存款現(xiàn)在要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀?
你好,民間非營(yíng)利組織,出售還沒轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的在建工程,會(huì)計(jì)分錄可以這樣嗎?先轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn),貸在建工程,賣固定資產(chǎn)借銀行存款貸其他收入應(yīng)交稅費(fèi)還有其他分錄嗎?
老師,是不是公賬上提的備用金,給人轉(zhuǎn)的,就要憑發(fā)票沖平,如果是備用金的話,就是收據(jù)白條都可以,作為費(fèi)用,抵扣企業(yè)所得稅是嗎?
樸老師,請(qǐng)問(wèn)旅游行業(yè),門票銷售,交不交印花稅?
融資租賃,第二期本利和是58244 開具第二期租賃利息:8160.17元,利率:8160.17/(58244-8160.17)=16.3%.合同沒說(shuō)幾率是多少,只給了一個(gè)還款的本利和,第一期利息發(fā)票沒開,第一期本利和是40000元,那利息怎么算
支付供應(yīng)商的貨款,后續(xù)取得的發(fā)票,先計(jì)入預(yù)付賬款是嗎
老師 股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)繳納印花稅是按認(rèn)繳資本還是實(shí)繳資本計(jì)算
公司食堂買的菜可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎,送客戶的月餅進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,公司收到轉(zhuǎn)賬款,借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款,當(dāng)支出付差旅費(fèi)、咨詢費(fèi)的時(shí)候怎么做分錄扣減專項(xiàng)應(yīng)付款呢?
個(gè)人代開發(fā)票的時(shí)候那個(gè)合同金額自動(dòng)生成錯(cuò)了 導(dǎo)致印花稅少付了3毛錢 這個(gè)要怎么辦?還是不用管。
自然人個(gè)人的賣貨物是怎么交稅的呢
2023年公司車輛報(bào)廢的車,同事今年8月份才拿回報(bào)廢注銷證明書,如何入賬?憑證怎么做呢


這是合在一起的分錄嗎?是不是應(yīng)該分開寫?
合起來(lái)或者分開寫都可以的