您好 還是應(yīng)該計入制造費用科目 月末結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本
在6月生產(chǎn)3臺設(shè)備,制造費用(含租金、水電、輔料匯總金額),本來我們是以每個項目本期材料費用占本期總材料費用百分比來分配制造費用的。但是發(fā)現(xiàn)比如6月份設(shè)備A沒有領(lǐng)料,但因為5月份領(lǐng)料的,故六月份還是在組裝生產(chǎn),這樣就導(dǎo)致設(shè)備A6月沒有費用了。所以我可不可以已人工工時來分配費用呢(按每個項目總工時占已立項全部項目總工時百分比來分配)。就是對制造費用分配取數(shù)不是很明白。麻煩老師詳解。謝謝(我們的生產(chǎn)成本下面有:直接材料、直接人工、制造費用)
老師,我想問下。我算成本的方法對不對,比如這個月領(lǐng)用主要材料,借:生產(chǎn)成本-10月份 貸:原材料 然后本月發(fā)生的制造費用 借:制造費用-勞保 貸:周轉(zhuǎn)材料-勞保 借:制造費用-輔料 貸:原材料-輔料 借:制造費用-電費 貸:其他應(yīng)付款-某某 結(jié)轉(zhuǎn) 制造費用:借:生產(chǎn)成本-10月份 貸:制造費用-所有科目 結(jié)轉(zhuǎn)本本月銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本-10月份 貸:生產(chǎn)成本-工資 生產(chǎn)成本-10月份 老師幫我看下對不對
老師,我想問下2月份沒有銷售,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本費用,那么我的租金、水電費及人工費,由原來你制造費用科目,改為用管理費用可以嗎?謝謝!
老師您好,我9月的有筆憑證入錯了科目,我本來是要入管理費用-工資的,入成了管理費用-福利費,那我在10月做了一筆這樣的調(diào)整,借:管理費用-工資 3000 借:管理費用-福利費 -3000,那我想問我還有什么別的科目要做相應(yīng)的調(diào)整嗎?麻煩專業(yè)的老師給我說一下,謝謝
老師您好,我9月的有筆憑證入錯了科目,我本來是要入管理費用-工資的,入成了管理費用-福利費,那我在10月做了一筆這樣的調(diào)整,借:管理費用-工資 3000 借:管理費用-福利費 -3000,那我想問我還有什么別的科目要做相應(yīng)的調(diào)整嗎?麻煩專業(yè)的老師給我說一下,謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
老師,請問: 利潤3%^5%所得稅率 就是要交的企業(yè)所得稅額 這句話是怎么理解的 怎么算啊 我不懂這句話的意思
老師,請問年度所得稅申報時,輔助賬樣式需要勾選嗎,選的是否,加計扣除的表格無法勾選是不是和這個有關(guān)?謝謝
老師,餐飲行業(yè)有哪些項目需要記到成本里邊
工商年報是5月底之前嗎
老師,年度所得稅申報時,電子稅務(wù)局里面研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表,沒辦法去選中打勾這張表格,不知道為什么,是高新企業(yè)
進(jìn)貨活性炭,怎么入賬,分錄怎么做,
老師開專票都什么是必須填的
和公司打勞動仲裁,公司賠償給員工的錢需要交稅嗎?
請問報關(guān)單這里是人民幣會和我結(jié)匯金額是美金有關(guān)聯(lián)嘛?
哦哦,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問