你好,軟件做賬的,調(diào)整這個(gè)差額到財(cái)務(wù)費(fèi)用即可的
老師,請(qǐng)問(wèn)金蝶軟件美元匯率與本位幣有差額,如何在不改動(dòng)原金額的情況下做調(diào)整
老師,財(cái)務(wù)軟件與工資表的金額相差0.01元,請(qǐng)問(wèn)如何在軟件系統(tǒng)中調(diào)整
公司為小規(guī)模企業(yè),目前在做12月賬務(wù)處理,但財(cái)務(wù)軟件與銀行對(duì)賬單的金額相差0.01元,請(qǐng)問(wèn)如何調(diào)整賬務(wù)。 麻煩寫下賬務(wù)處理
小規(guī)模企業(yè),10-11月申請(qǐng)?jiān)鲋刀愅硕?,現(xiàn)在在申報(bào)21年度第4季度增值稅,但發(fā)現(xiàn)金蝶軟件上記賬的增值稅與電子稅務(wù)局上面計(jì)算的增值稅相差0.99元 第4季度金蝶軟件與電子稅務(wù)局應(yīng)申報(bào)增值稅一致。 請(qǐng)問(wèn)如何做增值稅差額調(diào)整 麻煩寫一下分錄
老師你好,我們公司6月份的收入是:6880268.28,銷項(xiàng)稅額應(yīng)該是890724.27,但是在財(cái)務(wù)軟件中的利潤(rùn)表本期收入是6880268.28,但是軟件中的銷項(xiàng)稅額是896736.49 ,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么處理?如果不處理的話軟件中的銷項(xiàng)稅額和稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)中的銷項(xiàng)稅額不一致。
老師您好,匯算清繳前反結(jié)賬調(diào)整了12月份的賬務(wù),現(xiàn)在是利潤(rùn)表沒(méi)有變,但是資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額增加了30萬(wàn),我現(xiàn)在更正報(bào)表有沒(méi)有什么影響呢
請(qǐng)問(wèn)公司22年購(gòu)買的汽車,沒(méi)有入帳有啥影響嗎,現(xiàn)在25年,入在25年賬上可以嗎
老師想問(wèn)一下,去年12月做了暫估成本,在今年回了發(fā)票,那么在報(bào)所得稅年報(bào)的時(shí)候,需要怎么處理
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷售,我想問(wèn)問(wèn)老師我公司帶銷售貨主的商品,本金是由貨主定價(jià),7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤(rùn)是歸公司的,賬務(wù)怎樣處理處理。
老師您好,我想問(wèn)下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)16萬(wàn)多,應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢,我24年第四季度申報(bào)的時(shí)候有利潤(rùn)有稅款
老師您好,有商家要給我定額手撕發(fā)票。我該注意什么呢?
老師,購(gòu)機(jī)兩臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)總成,單價(jià)超過(guò)5000沒(méi)超過(guò)10000,可以直接入成本嗎?
去年支付的法律顧問(wèn)費(fèi)3萬(wàn)也開(kāi)發(fā)票了,今年因?yàn)槠渌蛴滞嘶亟o我們2萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
看一下我自己總結(jié)的借款費(fèi)用分錄模板,對(duì)嗎?
老師,我能問(wèn)問(wèn),就是那種公式符號(hào),精講課,老師沒(méi)具體講,我看到公式不太明白,特別是這種,后面老師會(huì)細(xì)說(shuō)嗎?該是說(shuō)我要把專題也要聽(tīng)?會(huì)不會(huì)影響后面考試。專題目前沒(méi)什么時(shí)間聽(tīng)
軟件中銀行存款金額:10208.11 銀行對(duì)賬單金額:10208.12 這樣怎么調(diào)整到財(cái)務(wù)費(fèi)用 麻煩老師寫下分錄
借財(cái)務(wù)費(fèi)用0.01 貸銀行存款0.01
但我有一個(gè)疑問(wèn),銀行對(duì)賬單上面沒(méi)有這筆賬目,這樣做可以么?
這個(gè)相當(dāng)于補(bǔ)做的,其實(shí)你做工資的時(shí)候因?yàn)闆_10208.12,然后借方財(cái)務(wù)費(fèi)用
您是在回復(fù)我的問(wèn)題么
摘要寫:沖1月工資?
是的,因?yàn)樽龉べY的時(shí)候應(yīng)該是按照銀行回單沖銀行存款,而不是工資表的,不然銀行存款是有問(wèn)題的,現(xiàn)在你按照工資表來(lái)的,所以要做調(diào)整分錄的
該比分錄可以和發(fā)放工資的憑證做在一起么
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用?手續(xù)費(fèi)?
財(cái)務(wù)軟件中銀行存款應(yīng)該是增加0.01吧 因?yàn)殂y行對(duì)賬單的金額是10208.12 財(cái)務(wù)軟件中銀行存款金額是10208.11
借:銀行存款0.01 貸:營(yíng)業(yè)外收入 0.01
你好,是的,按照銀行對(duì)賬單的余額調(diào)整,如果上面你寫的銀行對(duì)賬單的金額是10208.12,這個(gè)是余額的,調(diào)整分錄如下 借:銀行存款0.01 貸:營(yíng)業(yè)外收入 0.01
老師 營(yíng)業(yè)收入二級(jí)科目可否告知下
你好,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入-其他
摘要要怎么寫呢
后附憑證為工資表么?
摘要寫調(diào)整某某筆憑證,然后附件是工資表和扣款銀行回單
扣款銀行回單只能是支付每個(gè)員工的回單 也就是工資表和相對(duì)應(yīng)的各個(gè)員工工資回單 可以吧
是的。正常是企業(yè)一個(gè)合計(jì)的回單,如果你們是各個(gè)的,那就按照各個(gè)的