你好? ?去做紅沖發(fā)票處理。 把發(fā)票紅沖了。??

老師,我們10年前銷售的一批貨物,當(dāng)年已開(kāi)票確認(rèn)收入,但是后期因質(zhì)量糾紛,有兩臺(tái)設(shè)備一直未發(fā)出,還在我公司庫(kù)房,現(xiàn)對(duì)方不要貨物了,也不支付貨款,因時(shí)間太久遠(yuǎn)了也無(wú)法開(kāi)具紅字發(fā)票,那么我應(yīng)該如何做賬務(wù)處理,如果沖回收入,無(wú)法開(kāi)具紅字發(fā)票的話,稅金部分如何處理
老師,理賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)之前的會(huì)計(jì)在18年暫估了一筆100多萬(wàn)成本(到現(xiàn)在也沒(méi)有實(shí)際支出也沒(méi)有發(fā)票),又少記了一筆50多萬(wàn)的成本(兩者沒(méi)有關(guān)聯(lián)),我現(xiàn)在能把這兩筆對(duì)沖一下么?如果我動(dòng)了之后稅務(wù)局查到了責(zé)任在我么
老師,就是我在調(diào)整以前的錯(cuò)賬嘛,我就是發(fā)現(xiàn)很多是月初有余額,本期也沒(méi)有發(fā)生,但實(shí)際已經(jīng)不存在了這筆賬,我如何銷賬啊,我一筆一筆去查賬的可能性是不大,這個(gè)如何處理???
老師,實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生額是10萬(wàn),但是供應(yīng)商給我們多開(kāi)了2萬(wàn)發(fā)票,現(xiàn)在應(yīng)付賬款上多掛著的2萬(wàn)如何處理好?
老師,你好,我們?cè)?015年?duì)I改增之前多開(kāi)了一筆6萬(wàn)多的發(fā)票,后面實(shí)際也沒(méi)發(fā)生,現(xiàn)在如何處理,也沒(méi)法開(kāi)紅票,我做壞賬處理嗎,還是如何做賬?
網(wǎng)銀對(duì)公轉(zhuǎn)給私人賬戶的貨款,應(yīng)該計(jì)入什么會(huì)計(jì)分錄
生產(chǎn)型出口企業(yè),出口購(gòu)入的庫(kù)存商品,享受免稅政策,進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣,那我的采購(gòu)發(fā)票,是不是可以直接和對(duì)方要普票?這樣就不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了?是嗎?
年審報(bào)告是審計(jì)報(bào)告嗎?
你好。個(gè)體戶收入30萬(wàn),沒(méi)有成本,要繳納多少錢的所得稅
請(qǐng)問(wèn)老師,運(yùn)輸公司,柴油費(fèi),租賃費(fèi)入哪個(gè)科目
去年沒(méi)計(jì)提企業(yè)所得稅,今年年初直接繳納了,做的借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸銀行存款,那么別的沒(méi)做,那么這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅的借方余額怎么處理?是要補(bǔ)提轉(zhuǎn)入“所得稅費(fèi)用”科目嗎?還是進(jìn)入“以前年度損益”科目?
老師,辦理股權(quán)變更事宜,稅務(wù)通過(guò)了,工商登記了,后面還有哪些變更的不
假設(shè)一輛車純賺1000,在有進(jìn)項(xiàng)票的情況下,加價(jià)多少呢
老師:我們有10來(lái)個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,都有開(kāi)票收款,其中包括一個(gè)一般納稅人,一個(gè)有限公司,一個(gè)個(gè)體戶,一個(gè)香腸廠,這4個(gè)我正常做賬上報(bào)的,余下都是個(gè)體戶,每月開(kāi)票都不開(kāi)超的,也就不用做賬,有幾個(gè)是拿來(lái)就收款的,緩解收款的壓力,都是店里員工是身份證或老板家人是身份證辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,,也有營(yíng)業(yè)執(zhí)照的地址原來(lái)都在實(shí)際經(jīng)營(yíng)的地址,因?yàn)橛?間左右店面(店面是打通的),現(xiàn)在我要求后,有些是已經(jīng)地址改走了,香腸廠的話是在開(kāi)發(fā)區(qū)的,人員工資都控制在6000左右,這樣不用交個(gè)稅,因?yàn)槌男U多的,工資高是因?yàn)橐惶鞎r(shí)間久,所以工資高。昨天我們老板說(shuō),去年我們一個(gè)電商客戶采購(gòu)香腸100多萬(wàn),他是用他的私戶打到我們的私戶
11月6日辦稅務(wù)下個(gè)報(bào)個(gè)稅工資薪金,還是這個(gè)月報(bào)啊


但是是營(yíng)改增之前的,我的開(kāi)票系統(tǒng)里面都沒(méi)有,開(kāi)票系統(tǒng)有的信息是2016年以后的開(kāi)票資料
你好? 去稅務(wù)局申請(qǐng)紅沖發(fā)票? ?
都這么久了,我們把發(fā)票給對(duì)方了,對(duì)方?jīng)]有做賬,我們做賬了,我能不能做壞賬處理啊
你好? ? 不能。 你本身就是虛開(kāi)發(fā)票了。? 你還得早點(diǎn)去紅沖哦。? ?
都5,6年來(lái),現(xiàn)在去稅務(wù)局不說(shuō)你嘛
你好? ?你現(xiàn)在虛開(kāi)了? 你實(shí)際要紅沖的話就得去稅務(wù)局紅沖處理的。 如果你之前做賬了。 又不想去稅務(wù)局處理了。 就得走壞賬處理。? ? 補(bǔ)稅了?
壞賬處理,補(bǔ)什么稅
你好? ?補(bǔ)企業(yè)所得稅的。 因?yàn)檫@個(gè)是無(wú)法稅前扣除的
借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款,還是直接做:借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:應(yīng)收賬款
你好? ?你們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則直接做營(yíng)業(yè)外支出沖。? ?
還有個(gè)問(wèn)題就是房地產(chǎn)的水電費(fèi)還有其他費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票給我們的,直接從給我們的工程里面扣,那我們是根據(jù)他們給的收據(jù)或者單子做賬,這個(gè)都要企業(yè)所得稅調(diào)增的,對(duì)吧
你好? ? ? 是的。 匯算記得調(diào)增處理的?
我們做賬的水費(fèi)費(fèi)用等單子必須要甲方提供給我們,還是我們自己也可以根據(jù)打印處來(lái)的明細(xì)做賬呢
你好? ? ? ? 現(xiàn)在都要調(diào)整處理了。 都可以的?
就是說(shuō)以后我們自己打印出來(lái)的明細(xì)(沒(méi)有甲方的章),水電費(fèi)等,也可以做賬,不一定一定需要甲方給我們開(kāi)收據(jù),是吧
你好? ?是的。? ? ?你只要能證明業(yè)務(wù)就可以了。? 反正最終你入賬匯算記得調(diào)整??