這里就是說你之前在個(gè)別報(bào)表里面確認(rèn)的投資收益,那么合并報(bào)表要將這個(gè)投資收益抵消,所以說就是一個(gè)相反的憤怒。
出售無形資產(chǎn)這個(gè)分錄看不懂,怎么會(huì)理解啊這個(gè)
老師,這個(gè)解析看的不是很懂,麻煩幫忙解釋一下 從分錄來看又怎么理解呢?
注會(huì)(會(huì)計(jì)):灰色部分的分錄怎么理解呢?看不懂
注會(huì)(會(huì)計(jì)):這個(gè)分錄怎么理解呢?
怎么解釋呢 不懂為啥是減1呢 不是加 會(huì)計(jì)分錄?
@郭老師 提示殘保金截止日期9.30日,公司就2個(gè)人,還需要申報(bào)殘保金嗎?
請(qǐng)問老師 我們公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,受讓方到年底可以拿分紅 這樣受讓方需要交個(gè)稅是嗎
會(huì)計(jì)手工賬當(dāng)中,關(guān)于日記賬和總分類賬及明細(xì)賬具體怎么操作,需要每個(gè)賬簿填寫本日合理,本月合計(jì)以及本年累計(jì)嗎?請(qǐng)專業(yè)老師回答
請(qǐng)問現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬都需要日清月結(jié)加本年累計(jì)嗎,有沒有案例樣本
老師,有個(gè)同事生病不能工作了,那這個(gè)社保需要承擔(dān)多久
老師 我們是派遣企業(yè) 開了差額發(fā)票 包含工資 如果加上工資超了30萬 不加工資就未超30萬不交稅 差額發(fā)票的工資算入30萬的免稅額度不
老師,最新的專項(xiàng)扣除附加表有嗎
老師,您好,我想向您咨詢一個(gè)問題,我的一個(gè)代賬客戶是一家商業(yè)管理公司,就是出租辦公門面的,他的出租的房子,不是他自己的公司所有的,是從一個(gè)房老板那里租過來,然后他再轉(zhuǎn)租出去,給其他租客,相當(dāng)于他是一個(gè)二房東。我聽稅務(wù)局的人講,這種情況,房子不是自己的,就不能直接給租客開租賃發(fā)票。要先由一房東或者親自到大廳,或者自己在APP電子稅務(wù)局里面,代開增值稅發(fā)票。然后我這個(gè)代賬客戶再拿著一房東給他這個(gè)公司開的房租發(fā)票和租房合同,以及和他的租客簽的合同,到稅務(wù)大廳辦理代開增值稅發(fā)票。他自己是不是在自己的公司電子稅務(wù)局里面,點(diǎn)擊藍(lán)色發(fā)票發(fā)具,來給自己的租客開發(fā)票的。是這樣的嗎?謝謝
面試的時(shí)候老是被問到,在哪個(gè)節(jié)點(diǎn)去控制成本,怎么去控制?老師有沒有好實(shí)操思維,講講看
請(qǐng)問老師,預(yù)制菜稅率應(yīng)該是6%還是13%?請(qǐng)說明理由
參照合并報(bào)表處理的個(gè)別報(bào)表是說甲公司的個(gè)別報(bào)表嗎?甲公司原來分錄是:借,長投4 貸,投資收益 4。然后現(xiàn)在編制合并報(bào)表了,就要沖掉的意思么
對(duì)的,對(duì)的,就是這個(gè)意思。