你好!填表不調(diào)帳就可以的
老師好,關(guān)于固定資產(chǎn)一次性稅前扣除如果企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,年底不需要做遞延所得稅負(fù)債或資產(chǎn)這個(gè)分錄,只在申報(bào)里面體現(xiàn) 我的理解是:會(huì)計(jì)做賬上就按年限平均法繼續(xù)折舊,稅法上面企業(yè)所得稅申報(bào)里一次性稅前扣除 您看我的理解是正確的嗎?
固定資產(chǎn)如果一次性稅前扣除所得稅,那是不是說后面幾年做的納稅申報(bào)表,都要增加納稅額,但是如果我每年給資產(chǎn)折舊,是不是納稅表中都是有減少那部分折舊額,直到我的折舊提完了,申報(bào)表就沒有扣除折舊的記錄了?我不明白為什么固定資產(chǎn)如果用一次性扣除所得額的方法,后面年度怎么會(huì)調(diào)增納稅額呢,本來就是要折舊算作成本給我降低稅收嘛
老師我報(bào)稅時(shí)企業(yè)所得稅稅固定資產(chǎn)扣除,我賬上100萬安年限折舊,我稅法上一次性扣了。沒交稅那我報(bào)表上,那我做遞延所得稅負(fù)債,未來需要交稅,后面需要納稅調(diào)增,這調(diào)增我應(yīng)該怎么調(diào)呢?可以教下我嗎?確認(rèn)負(fù)債分錄和調(diào)增分錄
老師,上年用了固定資產(chǎn)500萬一次性折舊政策,今年納稅調(diào)增,第四季度做了分錄 借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅負(fù)債 ,老師那第四季度企業(yè)所得稅主表里這個(gè)所得稅費(fèi)用要填進(jìn)去嗎
我想問一下,我單位在以前年度匯算清繳時(shí),有納稅調(diào)整增加額,加上去只是減少了納稅調(diào)整后所得(虧損),并沒有要交稅。離職的會(huì)計(jì)沒做任何分錄。我發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤與21年企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表上的當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額不等了,就相差那筆納稅調(diào)整金額。現(xiàn)在我是不是要做分錄把資產(chǎn)負(fù)債表與企業(yè)所得稅報(bào)表做平?要做的話,分錄怎么做? 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
12月17日,根據(jù)11月份的工資結(jié)算匯總表,通過網(wǎng)上銀行支付11月份工資并轉(zhuǎn)接社會(huì)保險(xiǎn)。與住房公積金中個(gè)人的代課代繳部分,其中工資總額9152元,代扣代繳社保7855.92元代扣代繳公積金7321.76元實(shí)發(fā)工資
我這個(gè)公司去年12月份付出去26萬服務(wù)費(fèi),電子票也有,銀行付款憑證也有,財(cái)務(wù)軟件怎么還會(huì)有—26萬(應(yīng)付賬款),怎么解決??
老師,臺(tái)球俱樂部有自助開臺(tái)收入(進(jìn)老板私人戶),銷售商品收入(進(jìn)老板支付寶),還有吧臺(tái)開臺(tái)收入有銀行,有現(xiàn)金(銀行當(dāng)天收入第二天一次進(jìn)銀行),還有抖音平臺(tái)收入,美團(tuán)收入,然后開票特別少我可以根據(jù)全月統(tǒng)計(jì)這樣做收入嗎?借其他應(yīng)收款老板,借其他貨幣資金支付寶,借其他貨幣資金抖音平臺(tái),借其他貨幣資金美團(tuán)平臺(tái),借現(xiàn)金,借應(yīng)收賬款(待清算)(后面根據(jù)銀行回單充減)然后貸主營業(yè)務(wù)收入無票收入自助開臺(tái)收入,貸其他業(yè)務(wù)收入無票收入銷售商品收入,貸主營業(yè)務(wù)收入無票收入抖音平臺(tái)收入,貸主營業(yè)務(wù)收入美團(tuán)收入,貸主營業(yè)務(wù)收入開票收入吧臺(tái)臺(tái)費(fèi)收入,貸主營業(yè)務(wù)收入無票收入吧臺(tái)臺(tái)費(fèi)收入,這樣可以嗎奧還有會(huì)員充值,是不是做借現(xiàn)金,借應(yīng)收賬款(待清算),貸預(yù)收賬款
老師你好,借:主營業(yè)務(wù)收入,貸:其他應(yīng)付款。保存時(shí),財(cái)務(wù)軟件提醒:方向不一致,對(duì)利潤表的取值公式造成影響。那我該如何寫分錄呢,需要沖減主營業(yè)務(wù)收入,或者這樣保存也沒事
老師,請(qǐng)問財(cái)務(wù)審核合同要審核什么內(nèi)容了?
公司購買手機(jī)給銷售人員使用,進(jìn)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?是管理費(fèi)用—辦公費(fèi),還是銷售費(fèi)用—辦公費(fèi)
老師,單位賣了60噸硼酸,不含稅價(jià)700元,我們私下收了42000元,現(xiàn)在對(duì)方又要發(fā)票了,我們要稅點(diǎn)10%個(gè)點(diǎn),收了4200元,現(xiàn)在發(fā)票開了,但是做完發(fā)票以后,賬上掛著42000元,這個(gè)怎么處理
老師您好,小規(guī)模藥店開給客戶個(gè)人的稅率是1%嗎?還是0%的稅率?
個(gè)體戶定期定額的工商年報(bào)營業(yè)收入如何填寫
老師,3月暫估人工成本入賬,借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,這個(gè)月用人工工資沖回上月的暫估,怎么做分錄