那是第一年你納稅調(diào)減,賬上按之前年限折舊,后面年限你賬上折舊,稅法第一年讓你全額扣除,所以賬上做折舊費(fèi)用需要納稅調(diào)增了
固定資產(chǎn)如果一次性稅前扣除所得稅,那是不是說后面幾年做的納稅申報(bào)表,都要增加納稅額,但是如果我每年給資產(chǎn)折舊,是不是納稅表中都是有減少那部分折舊額,直到我的折舊提完了,申報(bào)表就沒有扣除折舊的記錄了?我不明白為什么固定資產(chǎn)如果用一次性扣除所得額的方法,后面年度怎么會(huì)調(diào)增納稅額呢,本來(lái)就是要折舊算作成本給我降低稅收嘛
1.我們公司是弄大車的公司,2020年底升級(jí)成一般納稅人,固定資產(chǎn)一直按月折舊,5月份給外邊開票了,有利潤(rùn)了,所以6月份報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候我把固定資產(chǎn)余值一次性折舊了,但我賬上邊還是按月一個(gè)月一個(gè)月計(jì)提折舊,這個(gè)月再報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,上次一次性折舊的折舊額這個(gè)月不就多報(bào)了嗎?(購(gòu)買的固定資產(chǎn)是在去年12月份,小規(guī)模納稅人的時(shí)候) 現(xiàn)在就是明年的匯算清繳按差額調(diào)減,后年在每年調(diào)增。(差額就是一次性折舊的折舊額與賬上按月的折舊額?) 現(xiàn)在每個(gè)季度報(bào)企業(yè)所得稅還是按照之前每個(gè)月報(bào)企業(yè)所得稅,不用管這這一次性折舊。 2.還有稅法上不能從直線法變成一次性折舊,我這個(gè)按余值一次性折舊,不就是改變折舊方法了嗎?
老師我怎么理解不了固定資產(chǎn)一次性扣除和按月折舊區(qū)別,比如固定資產(chǎn)100,折舊10年,納稅所得額100,當(dāng)年不用交稅,但是以后不是還得按年調(diào)回來(lái)10嗎,那這等于沒減啊,還不如按折舊算至少每年扣10不用來(lái)回調(diào),是真正扣除了。老師你看看我是哪里理解的不對(duì)
老師,我在填年報(bào)的這個(gè)資產(chǎn)表,因?yàn)橘Y產(chǎn)里面有一輛汽車23年一次性加速扣除了,那所有固定資產(chǎn)里面要包含這里加速折舊的汽車嗎?還是不包含???如果包含,那稅收金額那邊的2-5得出肯定是納稅調(diào)減的,我23年已經(jīng)納稅調(diào)減了,現(xiàn)在年報(bào)也是納稅調(diào)減嗎?因?yàn)?3年有4個(gè)月金蝶系統(tǒng)正常折舊了,不是應(yīng)該調(diào)增4個(gè)月嗎?
老師,您好!請(qǐng)問一下我們23年有一筆固定資產(chǎn)4918元的發(fā)票是虛開的,那它的折舊就不能所得稅稅前扣除,那是不是以為著它每年的累計(jì)折舊,2023年我們都需要做調(diào)增,我們的賬務(wù)是不是做成借:營(yíng)業(yè)外支出311.44元,貸:累計(jì)折舊 311.44元,然后24-以后年度每年都要調(diào)增折舊金額呢?,F(xiàn)在我們賬務(wù)做的是借方管理費(fèi)用 ,同樣我們也是需要調(diào)增的對(duì)不對(duì)。 24年又折舊了496.01元,針對(duì)該資產(chǎn)我們23年做了一次性稅前扣除,那24年我需要調(diào)增原值4918+24年折舊496.01元,以后年度調(diào)增每年折舊額,還是24年我調(diào)增原值+23年一次扣除調(diào)減金額(4918-311.44=4606.56)
21年3月23出生的兒童學(xué)前教育開始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間怎么填
您好給個(gè)人開票把身份證填寫在納稅人識(shí)別號(hào)自然人購(gòu)買方補(bǔ)充信息忘填了開了票出來(lái)會(huì)不會(huì)有什么影響?
如果凈利潤(rùn)為負(fù),平均凈資產(chǎn)也為負(fù),算出來(lái)的資產(chǎn)收益率為正,這里表示的是公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)加劇,這種情況用表格怎么表示數(shù)據(jù)呢?直接把資產(chǎn)收益率表示為負(fù)數(shù)可以嗎?
1.分別計(jì)算兩個(gè)方案的凈現(xiàn)值和內(nèi)涵報(bào)酬率2.假設(shè)折現(xiàn)率為10%,請(qǐng)選擇最優(yōu)方案A、B為兩個(gè)互斥投資方案年份012345方案A-1000003000035000270003700040000方案B-400002200014000120001400012000
你好,我的財(cái)務(wù)軟件里面出來(lái)的利潤(rùn)表比自己做的利潤(rùn)表多36元,是怎么回事
用的總公司簽的合同,可以用分公司開票嗎
老師,法人證,是不是就是營(yíng)業(yè)執(zhí)照?
老師,小規(guī)模納稅人收到房租稅率是多少?享不享受季度30萬(wàn)以內(nèi)免稅政策?
在電子稅務(wù)局里,做企業(yè)稅務(wù)年年報(bào),在做到企業(yè)基本信息里——“主要股東及分紅情況”這里時(shí),兩個(gè)股東信息都是自動(dòng)帶出的,一個(gè)投資比例75%,一個(gè)25%,我核對(duì)了,也確實(shí)是對(duì)的,但下一步時(shí) 提示錯(cuò)誤,說其他股東投資比例不能為零什么的,是什么原因
老師好,之前的會(huì)計(jì)記的待抵扣有5萬(wàn)多的余額,但實(shí)際沒有未認(rèn)證的發(fā)票,怎么把賬做平?轉(zhuǎn)到什么科目風(fēng)險(xiǎn)還小