是的,按錯(cuò)誤開紅字發(fā)票,需要有證明 是的,
18年的發(fā)票,對(duì)方剛才說(shuō)沒收到,出納查詢后發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了,開給另一家公司了,這么長(zhǎng)時(shí)間了,這張發(fā)票還能沖紅嗎?現(xiàn)在這張發(fā)票也不知道認(rèn)證沒,要是認(rèn)證了,還能辦理退稅嗎?
老師,我們收到一張稅票對(duì)方公司開錯(cuò)商品名稱了,現(xiàn)在辦理沖紅,是按開錯(cuò)稅票來(lái)辦理吧,對(duì)方公司開證明說(shuō)明清楚過來(lái)就可以了吧
老師,要是對(duì)方公司已經(jīng)將發(fā)票抵扣。此張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票我們就開不了紅字發(fā)票對(duì)吧?我們正常開出來(lái)了就說(shuō)明對(duì)方一定沒有抵扣對(duì)嗎。
老師好,對(duì)方公司2022年4月給我們公司開的發(fā)票(普票,稅率是3 )但是后來(lái)政策出來(lái)之后普票不是免稅的嗎 這樣的話,對(duì)方紅沖這張發(fā)票,把紅沖的發(fā)票和正確的免稅發(fā)票開出來(lái)給我 們就可以了吧 怎么對(duì)方現(xiàn)在一直問我們要那個(gè)開了稅率的發(fā)票呢
老師,我想問下,我在2020年11月開錯(cuò)了一張票,對(duì)方12月初認(rèn)證了,我在之后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,但是聯(lián)系不上對(duì)方,就直接紅沖了,最近稅務(wù)局找來(lái),說(shuō)需要他們改報(bào)表,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,然后原票和紅沖發(fā)票,對(duì)方稅務(wù)局說(shuō)應(yīng)該他們公司留著,我們城市的稅務(wù)局說(shuō)應(yīng)該我們公司留著,都讓千萬(wàn)別給對(duì)方,那這兩個(gè)票到底該誰(shuí)留著?
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老師 我們送禮收到的專用發(fā)票,算視同銷售嗎,進(jìn)項(xiàng)稅額用不用轉(zhuǎn)出呢
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老師,我用的管家婆工貿(mào)版,這個(gè)系統(tǒng)沒有在產(chǎn)品分?jǐn)傎M(fèi)用,有模版可以計(jì)算在成品的人工分配嗎?
老師,以前年度科目做錯(cuò)了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬,收入,做成庫(kù)存現(xiàn)金
小規(guī)模納稅人是按月申報(bào),需要每月上傳財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
還是那個(gè)一般戶的問題,我們開這個(gè)戶目的是為了和另外一個(gè)子公司座位專用的資金往來(lái)賬戶使用,但是當(dāng)時(shí)那個(gè)子公司還沒成立,但各項(xiàng)業(yè)務(wù)已經(jīng)在開展中了,然后和我們單位合作成立這個(gè)子公司的企業(yè)先行投入了5w作為備用金,然后我這邊做賬就是做到了往來(lái),走的其他應(yīng)付款,然后月初走了兩筆賬買的辦公用品,做賬就是對(duì)沖其他應(yīng)付,現(xiàn)在的問題是,因?yàn)橘I東西付錢從我們這里走的款,等于說(shuō)我們單位做賬,不太合適,就讓他們先墊付或者先掛著,等開了戶再轉(zhuǎn)賬,前幾天催的不行了要付賬,商量之后是說(shuō)取現(xiàn)1w先墊著,我就是前兩天問的那個(gè)問題嘛,但是發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付整不平了,做到其他應(yīng)收的話,一般戶也是少了錢的, 這種情況下應(yīng)該咋辦呀老師
請(qǐng)問完稅憑證怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)?稅務(wù)系統(tǒng)里有嗎?還是拿著完稅憑證去稅局抵扣?
證明內(nèi)容需要寫些什么信息呢
開錯(cuò)商品就可以,正確是xx 就可以 出一個(gè)合同商品xx 錯(cuò)誤發(fā)票開xx 申請(qǐng)開紅字xx大致就是這樣
好的,謝謝老師
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員吶。紅字發(fā)票是銷售方開哈,