同學(xué)你好 應(yīng)該是購(gòu)入金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)時(shí)(不作為固定資產(chǎn)時(shí)), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人是不是每月收入小于10萬(wàn)并且開(kāi)了發(fā)票做分錄是不是借銀行,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅減免稅額,然后結(jié)轉(zhuǎn)借減免稅額,貸營(yíng)業(yè)外收入
老師12月份我有應(yīng)交增值稅150元,本月我也有稅控費(fèi)440元,稅控費(fèi)我提前做了借:應(yīng)交稅費(fèi)-稅費(fèi)減免 貸:營(yíng)業(yè)外收入,那我月底是不是還得做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅150 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-稅費(fèi)減免150這個(gè)分錄?。?/p>
老師12月份我有應(yīng)交增值稅150元,本月我也有稅控費(fèi)440元,稅控費(fèi)我提前做了借:應(yīng)交稅費(fèi)-稅費(fèi)減免 貸:營(yíng)業(yè)外收入,那我月底是不是還得做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅150 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-稅費(fèi)減免150這個(gè)分錄???
老師,去年12月抵扣了稅控服務(wù)費(fèi),分錄借,應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額,然后是計(jì)營(yíng)業(yè)外收入,貸計(jì)減免稅嗎
老師,稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)的分錄 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金) 然后抵減增值稅的時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:營(yíng)業(yè)外收入,這樣對(duì)嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)有工廠制造業(yè)的一整套做賬流程及分錄嗎
增值稅出口退稅款需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師為什么加油開(kāi)的是百分之13普票,百分之13稅率為什么不是專(zhuān)票
老師,實(shí)際利潤(rùn)=實(shí)際收入-實(shí)際成本,實(shí)際收入和實(shí)際成本以銀行流水實(shí)際收到和支出的來(lái)核算,還用不用加上應(yīng)收和應(yīng)付的
首次登錄自然人電子稅務(wù)局扣繳端,那個(gè)實(shí)名登錄是用法定代表人還是辦稅人員的,如果是納稅申報(bào)密碼登錄又是哪個(gè)呀
老師,外貿(mào)企業(yè),請(qǐng)問(wèn)有一批產(chǎn)品對(duì)公付了貨款,但是最終沒(méi)有報(bào)關(guān)出口。供應(yīng)商也沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票。也沒(méi)能退稅。含稅改了未稅,但是供應(yīng)商一直沒(méi)有過(guò)賬改對(duì)私付款。 這種情況要怎么處理,目前賬上一直掛了預(yù)付款。
老師好!有個(gè)朋友公司掛靠在我們公司,沒(méi)有實(shí)地辦公,房租水電那些都沒(méi)有,他有出口國(guó)外的訂單,想退稅的話應(yīng)該怎么操作
老師,公戶(hù)付出去的每一筆還需要寫(xiě)付款申請(qǐng)單簽字嗎
由郭老師回答我的問(wèn)題
老師,其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金,借方余額是負(fù)數(shù),這是咋回事?
嗯,是這樣做的,現(xiàn)在看21年的帳減免稅有這個(gè)余額
減免稅余額轉(zhuǎn)入哪里,是營(yíng)業(yè)外收入嗎
月底結(jié)轉(zhuǎn)沖抵就行了 你要是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入那就是你開(kāi)始的分錄
嗯嗯,直接沖抵就行是吧,謝謝!
對(duì)的 滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝