同學(xué)你好 應(yīng)該是購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產(chǎn)時), 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
老師,請問小規(guī)模納稅人是不是每月收入小于10萬并且開了發(fā)票做分錄是不是借銀行,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅減免稅額,然后結(jié)轉(zhuǎn)借減免稅額,貸營業(yè)外收入
老師12月份我有應(yīng)交增值稅150元,本月我也有稅控費440元,稅控費我提前做了借:應(yīng)交稅費-稅費減免 貸:營業(yè)外收入,那我月底是不是還得做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅150 貸:應(yīng)交稅費-稅費減免150這個分錄???
老師12月份我有應(yīng)交增值稅150元,本月我也有稅控費440元,稅控費我提前做了借:應(yīng)交稅費-稅費減免 貸:營業(yè)外收入,那我月底是不是還得做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅150 貸:應(yīng)交稅費-稅費減免150這個分錄???
老師,去年12月抵扣了稅控服務(wù)費,分錄借,應(yīng)交稅費減免稅額,然后是計營業(yè)外收入,貸計減免稅嗎
老師,稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費的分錄 借:管理費用 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 然后抵減增值稅的時候,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:營業(yè)外收入,這樣對嗎?
老師,請問做未開票收入的話,小規(guī)模分錄的話,是不是借應(yīng)收賬款,貸主營收入-未開票收入就好,不用貸應(yīng)交-應(yīng)交增值稅把
簡易計稅不得抵扣,以前年度購買汽車的進項轉(zhuǎn)出,汽車已經(jīng)計提折舊完了,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出的進項怎么處理?
老師,我們集體經(jīng)濟的產(chǎn)業(yè)扶持資金,投資給企業(yè),每年分紅,具體的賬務(wù)處理怎么做
一個員工在兩家公司發(fā)工資,第二家在哪里做合并報稅?
老師/:coffee,我們這邊是建筑安裝公司,對外開了3%的專票,銷項稅額是11296.31元,這個稅額可以抵扣進項嗎?
公司貸款買車,首付1萬,總價值10萬,怎么做賬,首付1萬怎么做賬,整體怎么做賬
第四問出售債券時,不用借應(yīng)計利息嗎?23年和24年不是有已過付息期尚未收到的利息嗎?
計提工資的時候,跟發(fā)放工資的時候不平,這個怎么計算呢
機關(guān)資本性支出和機關(guān)資本性支出(基本建設(shè))啥區(qū)別?
新能源充電站的折舊年限是多久呢
嗯,是這樣做的,現(xiàn)在看21年的帳減免稅有這個余額
減免稅余額轉(zhuǎn)入哪里,是營業(yè)外收入嗎
月底結(jié)轉(zhuǎn)沖抵就行了 你要是計入營業(yè)外收入那就是你開始的分錄
嗯嗯,直接沖抵就行是吧,謝謝!
對的 滿意請給五星好評,謝謝