您好,是的需要做這筆會(huì)計(jì)分錄
老師12月份我有應(yīng)交增值稅150元,本月我也有稅控費(fèi)440元,稅控費(fèi)我提前做了借:應(yīng)交稅費(fèi)-稅費(fèi)減免 貸:營(yíng)業(yè)外收入,那我月底是不是還得做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅150 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-稅費(fèi)減免150這個(gè)分錄???
老師12月份我有應(yīng)交增值稅150元,本月我也有稅控費(fèi)440元,稅控費(fèi)我提前做了借:應(yīng)交稅費(fèi)-稅費(fèi)減免 貸:營(yíng)業(yè)外收入,那我月底是不是還得做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅150 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-稅費(fèi)減免150這個(gè)分錄???
老師,印花稅2020年減半征收,12月產(chǎn)生印花稅300元,實(shí)交150元,我計(jì)提了全額的印花稅,借管理費(fèi)用300 貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅300。老師那我減免的150元是做營(yíng)業(yè)外收入還是做到管理費(fèi)用里啊
我是分開(kāi),貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅稅減免稅款,最終結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 貸:營(yíng)業(yè)外收入減免稅額 。我同事是做沒(méi)有分開(kāi),年底做借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅小規(guī)模增值稅 貸:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。那個(gè)更合適,請(qǐng)解決下
老師,稅控盤280元可以全額抵稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,那是不是月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?請(qǐng)問(wèn)這樣做對(duì)嗎?
老師您好,我們公司去年暫估了20萬(wàn)成本,沒(méi)拿回來(lái)發(fā)票,年報(bào)的時(shí)候我調(diào)增納稅了,今年的賬務(wù)我需要做什么處理嗎關(guān)于那比暫估的?
老師,請(qǐng)問(wèn)已開(kāi)過(guò)的發(fā)票,客戶延期回款,但是不足額回款,怎么開(kāi)紅字發(fā)票,少交稅?
老師,建設(shè)工程造價(jià)咨詢合同是指什么?造價(jià)咨詢服務(wù)費(fèi)是什么?
老師,我今天剛申報(bào)了,還沒(méi)交稅,發(fā)現(xiàn)申報(bào)的時(shí)候稅金是對(duì)的,申報(bào)完預(yù)繳稅金沒(méi)帶出來(lái),金額不對(duì),我是更正申報(bào)還是作廢?
老師損耗可以直接出成本里嗎
1原料盤贏怎么做分錄,2你看這個(gè)單子是盤贏吧我覺(jué)得,您看是不?
老師,銷售方的開(kāi)戶行變動(dòng)了,影響開(kāi)票嗎?
眼藥水進(jìn)入辦公費(fèi)行嗎,還是得員工福利
老師,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司的代建費(fèi)和房屋款,代收電費(fèi)水費(fèi)等計(jì)入預(yù)收賬款餓部分,要計(jì)算增值稅及附加稅,所得稅,怎樣計(jì)算
老師早上好 哪些科目需要先計(jì)提,再支付