您好,是的需要做這筆會計分錄

老師12月份我有應(yīng)交增值稅150元,本月我也有稅控費440元,稅控費我提前做了借:應(yīng)交稅費-稅費減免 貸:營業(yè)外收入,那我月底是不是還得做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅150 貸:應(yīng)交稅費-稅費減免150這個分錄???
老師12月份我有應(yīng)交增值稅150元,本月我也有稅控費440元,稅控費我提前做了借:應(yīng)交稅費-稅費減免 貸:營業(yè)外收入,那我月底是不是還得做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅150 貸:應(yīng)交稅費-稅費減免150這個分錄啊?
老師,印花稅2020年減半征收,12月產(chǎn)生印花稅300元,實交150元,我計提了全額的印花稅,借管理費用300 貸應(yīng)交稅費印花稅300。老師那我減免的150元是做營業(yè)外收入還是做到管理費用里啊
我是分開,貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅稅減免稅款,最終結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款 貸:營業(yè)外收入減免稅額 。我同事是做沒有分開,年底做借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅小規(guī)模增值稅 貸:利潤分配未分配利潤。那個更合適,請解決下
老師,稅控盤280元可以全額抵稅計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款,那是不是月底結(jié)轉(zhuǎn)時借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?請問這樣做對嗎?
請教個問題:北京的公司沒有車指標(biāo) 用了個人的車指標(biāo) 這個車款咋從公司轉(zhuǎn)出來呢 或者有啥方法用公戶的錢買車呢
老師您好!個體工商戶沒有開戶行信息能開票嗎?
財務(wù)軟件都要錢嗎?有哪些行業(yè)的財務(wù)軟件是免費的嗎?
老師,殘保金申報是按申報個稅的人數(shù),還是按社保人數(shù)?
老師 分公司獨立核算,那報稅做賬也是分開報嗎?
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?