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老師12月份我有應(yīng)交增值稅150元,本月我也有稅控費440元,稅控費我提前做了借:應(yīng)交稅費-稅費減免 貸:營業(yè)外收入,那我月底是不是還得做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅150 貸:應(yīng)交稅費-稅費減免150這個分錄?。?/h1>

2021-01-06 09:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-06 09:17

您好,是的需要做這筆會計分錄

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你好? ?你減免的分錄 是不對的。 應(yīng)該做:借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-減免稅額 借管理費用 負(fù)數(shù)處理 ;? ? ?你要把分錄改下。 分錄不對?
2021-01-06
您好,是的需要做這筆會計分錄
2021-01-06
你好 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2021-01-19
你好,沖管理費用就可以。
2021-01-10
你好,第二個更合適,小規(guī)模的,他就一個應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅科目。
2021-12-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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