您好,按獨(dú)立子公司處理,各算各的,是轉(zhuǎn)讓方付還是受讓方付轉(zhuǎn)讓費(fèi)的,是計(jì)入土地使用權(quán)。入賬當(dāng)月攤銷
老師,我公司是一個(gè)新分立的公司。由原來的公司轉(zhuǎn)讓一塊土地給了我們新公司。我想咨詢支付的土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)怎么做分錄?如果我現(xiàn)在把這筆土地款計(jì)入無形資產(chǎn),那么無形資產(chǎn)進(jìn)行攤銷嗎?如果要攤銷的話,什么時(shí)候開始攤銷?
想咨詢一下。我們公司是新分立的公司。從原公司轉(zhuǎn)讓了一塊土地給我們新公司。我們新公司支付了土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)。這個(gè)土轉(zhuǎn)讓費(fèi)我做了無形資產(chǎn)記賬憑證,那么無形資產(chǎn)需要攤銷嗎?
老師您好,我們公司在2016年4月331日以后取得了一份土地使用權(quán),現(xiàn)在想把這個(gè)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓出去,想問一下開票的話我們要怎么開票更合適,是按照轉(zhuǎn)讓金額的含稅價(jià)格還是不含稅價(jià)格來開?土地?cái)備N這部分又要怎么考慮呢?
老師,您好! 公司購買了一塊土地并支付了相關(guān)費(fèi)用,當(dāng)時(shí)支付的所有費(fèi)用計(jì)入無形資產(chǎn),并每年進(jìn)行了攤銷,計(jì)入了管理費(fèi)用。 后來在這塊土地上自建倉庫(一部分用于自用,一部分用于出租)??⒐ず螅促~上在建工程+當(dāng)初購買土地所支付的金額,合計(jì)計(jì)入固定資產(chǎn)。 請(qǐng)問老師:無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),改怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?資產(chǎn)負(fù)債表中無形資產(chǎn)余額是減掉累積攤銷后的余額,賬上無形資產(chǎn)的余額是最初支付的所有費(fèi)用的余額。 謝謝老師的解答!
老師好,我公司去年從國土局拿到了一塊地,支付了土地出讓金,當(dāng)時(shí)我把這個(gè)入到無形資產(chǎn)—土地使用權(quán)了,然后開始在使用期40年內(nèi)進(jìn)行攤銷。然后上個(gè)月我們才去繳納的契稅和印花稅,總額是16萬,這個(gè)我也該計(jì)入無形資產(chǎn)對(duì)吧,具體賬務(wù)咋處理呢
老師,一般納稅人開的13個(gè)點(diǎn)的普票,照樣按照13個(gè)點(diǎn)銷項(xiàng)稅額交是嗎,如果有進(jìn)項(xiàng),那么交的稅額是普票的銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)嗎?謝謝
老師 作為一名會(huì)計(jì)怎么達(dá)到不粗心
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負(fù)數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開具發(fā)票需要抵扣這個(gè)多繳為負(fù)數(shù)的金額,應(yīng)填寫增值稅哪個(gè)表?
老師 咨詢一下,所有物料都能通過周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 過渡嗎 包括行政采購的所有物資和機(jī)器維修涉及的備品備件這些
查賬征收的個(gè)體戶,必須建賬嗎
老師你好,4月報(bào)稅 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于銷項(xiàng)發(fā)票,怎么計(jì)提增值稅,怎么做分錄?謝謝
醫(yī)保停繳一個(gè)月后再繳納多久能使用
大神: 有一個(gè)問題我一直忘了問,就是我們開票給業(yè)主方譬如是100萬,但因?yàn)槲覀兝习逵謷炜窟@個(gè)業(yè)主方旗下的分公司,他們每次從我們的回款中扣除一筆管理費(fèi)還有一筆稅金,我們實(shí)際收到的款只有90多萬了,這差額如何處理,對(duì)方也不給我們開票啥的
以公司名義買車有啥要求,需要涉及哪些稅費(fèi)
求,實(shí)操報(bào)稅相關(guān)資料