您好,根據(jù)題目,等于400*(1-20%)=320
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,本月銷售一批商品,商品標(biāo)價(jià)為200萬元(不含稅),因?yàn)槭桥抠徺I,所以給予買方10%的商業(yè)折扣,企業(yè)按折扣后的金額開具了增值稅專用發(fā)票。同時(shí),為購買方墊付包裝費(fèi)1萬元,保險(xiǎn)費(fèi)0.5萬元,款項(xiàng)尚未收回。該企業(yè)用總價(jià)法核算應(yīng)收賬款時(shí),應(yīng)當(dāng)確認(rèn)的應(yīng)收款項(xiàng)入賬金額為?
2.7甲公司為增值稅一般納稅人,本月銷售一批商品,商品標(biāo)價(jià)為400萬元(不含 稅),因?yàn)槭桥抠徺I,甲公司給予購買方20%的商業(yè)折扣,按折扣后的金額開具了增值稅 專用發(fā)票,增值稅稅率為13%。同時(shí),甲公司為購買方代墊包裝費(fèi)2萬元和保險(xiǎn)費(fèi)1萬元,款 項(xiàng)尚未收回。不考慮其他因素,甲公司應(yīng)當(dāng)確認(rèn)的應(yīng)收賬款入賬金額為( )萬元。!
13、2021年8月1日,甲公司向乙公司銷售商品一批,開出的增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)為100萬元,增值稅稅額為13萬元,商品成本為80萬元。該批商品已經(jīng)發(fā)出,甲公司以銀行存款代墊運(yùn)雜費(fèi)10萬元。假定不考慮其他因素,則甲公司應(yīng)確認(rèn)的銷售商品收入的金額為( )萬元。老師增值稅稅額13萬應(yīng)該算商品收入么?
甲公司為增值稅一般納稅人,向乙公司銷售商品一批,商品價(jià)款 20 萬元,增值稅稅額 2.6 萬元;同時(shí)以銀行存款支付代墊運(yùn)費(fèi) 1 萬元,增值稅稅額 0.09 萬元,上述業(yè)務(wù)均已開具增值稅專用發(fā)票,全部款項(xiàng)尚未收到。不考慮其他因素,甲公司應(yīng)確認(rèn)的應(yīng)收賬款為( )萬元
甲公司為增值稅一般納稅人,向乙公司銷售商品一批,商品價(jià)款20萬元、增值稅稅額2.6萬元;以銀行存款支付代墊運(yùn)費(fèi)1萬元、增值稅稅額0.09萬元,上述業(yè)務(wù)均已開具增值稅專用發(fā)票,全部款項(xiàng)尚未收到。不考慮其他因素,甲公司應(yīng)收賬款的入賬金額為()萬元
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個(gè)分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊資本金,會計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
你再看看,答案和你說的不一樣,這個(gè)是需要考慮保險(xiǎn)費(fèi)和包裝費(fèi)的
我想知道的是答案里考慮了增值稅,請問為什么是400*(1-20%)*(1+13%),乘以1加13%這點(diǎn)我怎么想不明白,算增值稅的稅金不是除以稅率嗎
還在嗎?老師
您好,對于代收代付款項(xiàng)是計(jì)入其他應(yīng)收款,因?yàn)榕c收入無關(guān)
您好,400是不含增值稅,應(yīng)收賬款是包含增值稅
你回答的問題是不對的,問題問的是應(yīng)收賬款的確認(rèn)金額?
您好,第一次回復(fù)給您的就是應(yīng)收賬款確認(rèn)金額
您好,代收代付計(jì)入其他應(yīng)收款
我說了您回復(fù)的問題不對,好不好?麻煩您認(rèn)真思考吧
您好,給您的回復(fù)不一定是不對的,答案也不一定是全對的。您要有自己的思考
麻煩您看看其他老師的回復(fù),您就知道錯(cuò)在哪里了
您好,代墊款在實(shí)務(wù)中都是計(jì)入其他應(yīng)收款,否則沒法準(zhǔn)確與主營業(yè)務(wù)收入勾稽核對。