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2.7甲公司為增值稅一般納稅人,本月銷售一批商品,商品標(biāo)價(jià)為400萬元(不含 稅),因?yàn)槭桥抠徺I,甲公司給予購買方20%的商業(yè)折扣,按折扣后的金額開具了增值稅 專用發(fā)票,增值稅稅率為13%。同時(shí),甲公司為購買方代墊包裝費(fèi)2萬元和保險(xiǎn)費(fèi)1萬元,款 項(xiàng)尚未收回。不考慮其他因素,甲公司應(yīng)當(dāng)確認(rèn)的應(yīng)收賬款入賬金額為( )萬元。!

2021-03-14 10:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-14 10:13

您好,根據(jù)題目,等于400*(1-20%)=320

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快賬用戶9380 追問 2021-03-14 10:16

你再看看,答案和你說的不一樣,這個(gè)是需要考慮保險(xiǎn)費(fèi)和包裝費(fèi)的

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快賬用戶9380 追問 2021-03-14 10:23

我想知道的是答案里考慮了增值稅,請問為什么是400*(1-20%)*(1+13%),乘以1加13%這點(diǎn)我怎么想不明白,算增值稅的稅金不是除以稅率嗎

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快賬用戶9380 追問 2021-03-14 10:24

還在嗎?老師

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齊紅老師 解答 2021-03-14 11:19

您好,對于代收代付款項(xiàng)是計(jì)入其他應(yīng)收款,因?yàn)榕c收入無關(guān)

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齊紅老師 解答 2021-03-14 11:19

您好,400是不含增值稅,應(yīng)收賬款是包含增值稅

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快賬用戶9380 追問 2021-03-14 11:30

你回答的問題是不對的,問題問的是應(yīng)收賬款的確認(rèn)金額?

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齊紅老師 解答 2021-03-14 11:33

您好,第一次回復(fù)給您的就是應(yīng)收賬款確認(rèn)金額

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齊紅老師 解答 2021-03-14 11:33

您好,代收代付計(jì)入其他應(yīng)收款

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快賬用戶9380 追問 2021-03-14 11:38

我說了您回復(fù)的問題不對,好不好?麻煩您認(rèn)真思考吧

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齊紅老師 解答 2021-03-14 11:52

您好,給您的回復(fù)不一定是不對的,答案也不一定是全對的。您要有自己的思考

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快賬用戶9380 追問 2021-03-14 11:55

麻煩您看看其他老師的回復(fù),您就知道錯(cuò)在哪里了

麻煩您看看其他老師的回復(fù),您就知道錯(cuò)在哪里了
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齊紅老師 解答 2021-03-14 12:09

您好,代墊款在實(shí)務(wù)中都是計(jì)入其他應(yīng)收款,否則沒法準(zhǔn)確與主營業(yè)務(wù)收入勾稽核對。

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你好,同學(xué)。應(yīng)收賬款的入賬價(jià)值=400*(1-20%)*(1+13%)+2+1=364.6
2021-03-14
您好,根據(jù)題目,等于400*(1-20%)=320
2021-03-14
你好,應(yīng)收賬款入賬金額=(22-2)×1.13+1=23.6。
2025-01-20
應(yīng)當(dāng)確認(rèn)的應(yīng)收款項(xiàng)入賬金額為200*(1-10%)*(1%2B13%)%2B1%2B0.5
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你好,甲公司應(yīng)確認(rèn)的應(yīng)收賬款為=20 萬%2B?2.6 萬%2B1 萬%2B 0.09 萬
2021-12-16
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