應(yīng)當(dāng)確認(rèn)的應(yīng)收款項(xiàng)入賬金額為200*(1-10%)*(1%2B13%)%2B1%2B0.5
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,本月銷售一批商品,商品標(biāo)價(jià)為200萬元(不含稅),因?yàn)槭桥抠?gòu)買,所以給予買方10%的商業(yè)折扣,企業(yè)按折扣后的金額開具了增值稅專用發(fā)票。同時(shí),為購(gòu)買方墊付包裝費(fèi)1萬元,保險(xiǎn)費(fèi)0.5萬元,款項(xiàng)尚未收回。該企業(yè)用總價(jià)法核算應(yīng)收賬款時(shí),應(yīng)當(dāng)確認(rèn)的應(yīng)收款項(xiàng)入賬金額為?
某企業(yè)銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款60萬元,適用的增值稅稅率為13%,為購(gòu)買方代墊的運(yùn)雜費(fèi)為2萬元,款項(xiàng)尚未收回,該企業(yè)確認(rèn)的應(yīng)收賬款為多少萬元,請(qǐng)寫出計(jì)算過程
2.7甲公司為增值稅一般納稅人,本月銷售一批商品,商品標(biāo)價(jià)為400萬元(不含 稅),因?yàn)槭桥抠?gòu)買,甲公司給予購(gòu)買方20%的商業(yè)折扣,按折扣后的金額開具了增值稅 專用發(fā)票,增值稅稅率為13%。同時(shí),甲公司為購(gòu)買方代墊包裝費(fèi)2萬元和保險(xiǎn)費(fèi)1萬元,款 項(xiàng)尚未收回。不考慮其他因素,甲公司應(yīng)當(dāng)確認(rèn)的應(yīng)收賬款入賬金額為( )萬元。!
某企業(yè)銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上載明的價(jià)款為60萬元,適用的增值稅稅率為13%,為購(gòu)買方代墊運(yùn)輸費(fèi)為2萬元,款項(xiàng)尚未收回。則該企業(yè)確認(rèn)的應(yīng)收賬款為()萬元。
某企業(yè)銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為60萬元,適用的增值稅稅率為17%,為購(gòu)買方代墊運(yùn)雜費(fèi)2萬元,款項(xiàng)尚未收回。該企業(yè)確認(rèn)的應(yīng)收賬款為()萬元。
老師,戲曲書生帽,紗屬于什么編碼
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個(gè)外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險(xiǎn),只能繳納意外險(xiǎn),按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設(shè)立了門店,那么他這個(gè)稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國(guó)外的LV在中國(guó)設(shè)立了門店,屬于非居民,有機(jī)構(gòu),取得的收入與機(jī)構(gòu)有聯(lián)系的,稅率是25%對(duì)嗎?
老師,所得稅匯算時(shí),調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計(jì)入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報(bào)關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么,都是6個(gè)點(diǎn)的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計(jì)將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動(dòng)資產(chǎn)列報(bào)嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費(fèi)用金額時(shí),需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤(rùn)表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤(rùn)表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對(duì)嗎?
工商戶經(jīng)營(yíng)所得走個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,那還要報(bào)那個(gè)就是個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅嗎?就工資那塊
為什么要加上13%?
你好 是貨物的增值稅
好的,謝謝老師
不客氣的 學(xué)習(xí)愉快 ^_^