你好,這個凈資產(chǎn)一般很少與負債直接聯(lián)系的,一般是業(yè)務(wù)活動表里面結(jié)轉(zhuǎn)過來的
老師請問,我想查看一下,17年資產(chǎn)總額,負債總額,凈資產(chǎn)總額,營業(yè)收入,在哪里能查到,
關(guān)于總資產(chǎn) 凈資產(chǎn) 總負債的問題:請問分期未入賬金額算在總負債里嗎?如果算在總負債里,就影響到凈資產(chǎn)了
老師我遇到一個怎么也想不明白的事, 1:請問利潤表里的營業(yè)利潤=利潤總額=凈利潤對嗎? 然后也應(yīng)該=資產(chǎn)負債表里的未分配利潤。對嗎? 那為什么我這個營業(yè)利潤=未分配利潤的時候,資產(chǎn)負債表里的資產(chǎn)總計就不等于負債和所有者權(quán)益了呢? 我只能用資產(chǎn)負債表里的資產(chǎn)總計倒退得出未分配利潤是多少。 這是哪里出了問題呢?
老師:請問企業(yè)的凈資產(chǎn)如何計算,?是不是按資產(chǎn)負債表中表最后一行的資產(chǎn)總計的期末余額-負債和所有者權(quán)益總計的期末余額?
請問,資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末總額減期初總額,應(yīng)該等于利潤表的利潤總額還是凈利潤呢?
老師,我們公司是總代理,本次聯(lián)合二級代理在一家酒店開會議,以我們公司名跟酒店簽合同,但產(chǎn)生的費用(包括用餐和會議費用)一起分攤,總共有六家公司,這些代理商需要把分攤款支付給我們。目前已經(jīng)以我們公司名義付完全款給予酒店,酒店也給我們公司開了發(fā)票,那代理商給我們支付的分攤款我們怎么開發(fā)票給他們?如果開分割單給他們,那分割單怎么個分法?假如總額是10萬元,每家分割2萬元,那分割單怎么填
需要計提,老師講課的時候也有計提。但是算3月份本年利潤的時候沒有減掉第一季度的所得稅費用。那1-3月份的所得稅費用,應(yīng)該怎么處理呢,計算3月份本年利潤時要不要放在3月份當費用減掉
老師資產(chǎn)負債表的未分配利潤是付的79866.82而利潤表本年累計金額是付的47772.4,老師這兩者是什么關(guān)聯(lián)了
瑤柱,蝦米這些初級水產(chǎn)加工品稅率是9%嗎?
來個會分析心理的老師,我來這個新事務(wù)所是項目經(jīng)理職位,來笫一天就上項目了,昨天笫一次在所里辦公,老同事讓我?guī)兔幩麄冎皥蟾嫠饕?,一開始給了兩本,在催我,后面又給了一本,趕下班三本編完了,昨天她給一男的經(jīng)理給笫二次時,男經(jīng)理直接跟她吵起來了,但她今天又來找我了,還給我給了兩本超厚的,上午我說我在忙,下午離下班一小時了,又往我桌子上放了兩本,說是急要,讓我編下,我看了一下,沒坑聲,下班直接走了,老師,會不會得罪這個同事,她是不是覺得昨天我很老實,才今天繼續(xù)這樣?
老師,我們是洗浴,用10000元的門票頂賬了,這個收入是把票給對方就就確認,還是等對方來消費在確認
2024匯算清繳表中委托研發(fā)加計扣除合同在2025下半年備案,這個合同能否享受加計扣除?
請問制造業(yè)無賬亂賬從無聘請會計人員,外賬是代賬處理,24年開始生產(chǎn)的,應(yīng)收應(yīng)付該如何對賬。是收集資料從頭做起嗎。
老師,我來這個新事務(wù)所是項目經(jīng)理職位,來笫一天就上項目了,昨天笫一次在所里辦公,老同事讓我?guī)兔幩麄冎皥蟾嫠饕?,一開始給了兩本,在催我,后面又給了一本,趕下班三本編完了,昨天她給一男的經(jīng)理給笫二次時,男經(jīng)理直接跟她吵起來了,但她今天又來找我了,還給我給了兩本超厚的,上午我說我在忙,下午離下班一小時了,又往我桌子上放了兩本,說是急要,讓我編下,我看了一下,沒坑聲,下班直接走了,老師,會不會得罪這個同事,她是不是覺得昨天我很老實,才今天繼續(xù)這樣?
預(yù)收賬款不開票如何平賬
那分期未入賬的部分應(yīng)該算負債嗎
你好,分期的屬于融資性質(zhì)了,那么是要放到負債里面的