那你這個(gè)零售批發(fā)主要就是商貿(mào)企業(yè)呀,銷售就確認(rèn)收入,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本,你不管是現(xiàn)金賬還是什么平臺(tái)每天的進(jìn)賬,這個(gè)是屬于其他貨幣資金或者是應(yīng)收賬款。平臺(tái)這邊你肯定還要建一個(gè)明細(xì)賬的嗎?
請(qǐng)問老師,公司沒有發(fā)票沒有收據(jù)的零星支出怎么入賬比較好呀?我知道是可以入賬,年終匯算清繳調(diào)增,但是我們這些零碎的東西涉及到研發(fā)支出的很多項(xiàng)目,到時(shí)候調(diào)增要一筆一筆摳出來。我是直接將這些全部計(jì)入到管理費(fèi)用-其他里面,還是,該計(jì)入哪里就做到哪里,另外手工設(shè)一個(gè)臺(tái)賬,把無發(fā)票無收據(jù)的都登記起來,列明計(jì)入了哪個(gè)科目,年終的時(shí)候?qū)⑴_(tái)賬匯總就是該調(diào)增的呢?
你好,我剛到一家新公司上班,他是電商公司,有線上還有線下,我想問問剛開始幾個(gè)月是刷單,沒有開票,但是報(bào)稅還是按開出票報(bào),然后提現(xiàn)到公戶,我應(yīng)該擇怎樣做賬? 從平臺(tái)體現(xiàn)是借:銀行存款,貸:其他貨幣資金,但是這些都是刷單收入來的,昨天問了一些老師,說可以入銷售費(fèi)用-傭金,我不知道怎樣做分錄?
老師,你好!公司代理了一進(jìn)口商品但由于公司資質(zhì)不夠就掛賬在一大公司里,進(jìn)貨支付貨款給這個(gè)掛賬的大公司,做內(nèi)賬的話是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款對(duì)嗎?另外公司給這個(gè)掛賬大公司開銷售發(fā)票,內(nèi)容寫的是現(xiàn)代服務(wù)--中間服務(wù)費(fèi),那這個(gè)內(nèi)賬要不要登記入賬,入賬的話應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?麻煩老師告知下,謝謝!
老師,你好!公司代理了一進(jìn)口商品但由于公司資質(zhì)不夠就掛賬在一大公司里,進(jìn)貨支付貨款給這個(gè)掛賬的大公司,做內(nèi)賬的話是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款對(duì)嗎?另外公司給這個(gè)掛賬大公司開銷售發(fā)票,內(nèi)容寫的是現(xiàn)代服務(wù)--中間服務(wù)費(fèi),那這個(gè)內(nèi)賬要不要登記入賬,入賬的話應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?麻煩老師告知下,謝謝!
老師,請(qǐng)教一下,就是我們的出外貿(mào)型出口,有報(bào)關(guān)單和進(jìn)項(xiàng)票,報(bào)關(guān)單有三個(gè)商品明細(xì),開的進(jìn)項(xiàng)票只對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單的一個(gè)商品,我申報(bào)的時(shí)候也是只申報(bào)了進(jìn)項(xiàng)票里的商品,我現(xiàn)在要做賬,不知道怎么寫分錄 現(xiàn)在我手上的票據(jù)的金額 進(jìn)項(xiàng)金額:6132.74,稅額:797.26 報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)的商品是:6921.71金額 我申報(bào)的時(shí)候:銷售收入:6921.71/1.13=6125.41 稅額是:796.30 采集的時(shí)候我都是選擇退稅,不知道我這樣的操作對(duì)不對(duì) 這樣的分錄要怎么寫呀
你好,老師!扶貧捐款怎么開票?
固定資產(chǎn)入賬是22825.66,進(jìn)項(xiàng)稅額是2967.34(抵扣了),她固定資產(chǎn)折舊卻是含稅金額。 現(xiàn)在糾錯(cuò),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣 要轉(zhuǎn)出來(開專票時(shí)還不是一般納稅人),對(duì)固定資產(chǎn)折舊額有沒有影響
購(gòu)進(jìn)的黃沙,暫時(shí)沒有收到發(fā)票,能不能先銷售開票出去,后面供應(yīng)商再補(bǔ)開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。
車本來就在公司名下,但一直未入賬,之前注冊(cè)資本是貨幣出資,現(xiàn)在老板想改為實(shí)物(車)出資,車的價(jià)格和注冊(cè)資本差不多,這樣可以吧?
老師,一家裝潢公司需要開發(fā)票,是辦自然人營(yíng)業(yè)執(zhí)照好還是小規(guī)模公司比較好呢
你好老師 物業(yè)管理公司收取的物業(yè)費(fèi) 需要交印花稅嗎?
廣州公司年報(bào)漏報(bào)了,還可以補(bǔ)報(bào)嗎?可以解除年報(bào)漏報(bào)的異常嗎
一般納稅人清包工可以開專票嗎
老師,您好,我們前年給對(duì)方開具了35萬元的專用發(fā)票,雙方均已入賬,對(duì)方也已經(jīng)抵扣稅款,現(xiàn)在對(duì)方說金額有問題,要紅沖16萬元發(fā)票,我們和對(duì)方需要怎么處理
尊敬的納稅人:您好,為協(xié)助你單位便捷、規(guī)范辦理出口應(yīng)征稅貨物的增值稅納稅申報(bào),你單位存在出口應(yīng)征稅貨物相關(guān)業(yè)務(wù),請(qǐng)先完成當(dāng)期出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單的用途確認(rèn)操作,再辦理增值稅納稅申報(bào)業(yè)務(wù)。 確定