您好,A106000是彌補虧損表,不填寫這個
請問老師,這回余額表的金額(支付給勞務派遣公司的)在填所得稅匯算清繳申報表A106000中哪里體現(xiàn)?
請問老師,單位給勞務派遣公司的錢,由勞務派遣公司公司再發(fā)給員工的,請問這個在企業(yè)所得稅匯算清繳中填寫在這張圖片的哪里?(二)”勞務費還是,9那里。
老師在,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,在填應付職工薪酬的時候的稅收金額,按照個稅app中申報的綜合所得申報,還是正常工資薪金所得以及年終金這兩部分的額度(其中公司有申報勞務報酬所得,是否需要計算到總額)
老師,請問企業(yè)所得稅匯算清繳這個表,如果科目余額表應付職工薪酬二級明細還有一個勞務派遣費,請問需要填在A105050這張表里面嗎?
沒有申報加計抵減的收入 未繳納企業(yè)所得稅,專管員讓更正2022年匯算清繳的報表 請問這部分的金額應該在哪里體現(xiàn)
公司有留底稅額就不用交稅嗎
電子稅務局,勾選那里顯示的普通發(fā)票都是可以抵扣的嗎?
私車公用已經(jīng)簽訂協(xié)議,后續(xù)要報銷油費發(fā)票怎么規(guī)避風險
公司高新7月份到期,什么時候要申請復審,在哪兒申請復審
標準成本法,實際成本法,約當產(chǎn)量法他們的區(qū)別在哪?又是怎么寫去核算成本的。用哪種方法比較好
個人抬頭的入職體檢費可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?我司按照實際體檢費的75%報銷給個人
這道題目答案應該是選A173800, 還是選B呀? 具體解題思路是?
以前年度計提壞賬準備,當年已納稅調(diào)增?,F(xiàn)在收回壞賬,企業(yè)所得稅匯算清繳是調(diào)減吧?在納稅調(diào)整表資產(chǎn)減值準備欄次中填負數(shù)嗎?
老師,你好,請問有增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅,后續(xù)公司無業(yè)務,請問哪些需要做零申報
印花稅按次申報 要按時間截止日期申報嗎?比如說今天是5月22號,要卡這個時間點嗎?
期間費用表A104000,填寫在哪里
您好,計提這個應付職工薪酬的分錄對應的科目在哪,就在對應A104000表單項目填寫
應付職工薪酬-勞務派遣
您好,是借**貸應付職工薪酬-勞務派遣。您的借方科目是什么
銷售費用-人工成本-勞務派遣費用
是放到二、勞務費還是二十五、其他
您好,那您填寫銷售費用~工資
那職工薪酬A105050職工薪酬工資里包含這個數(shù)嗎?
您好,是的,您這個若是勞務派遣費用,不應計入人工成本,計入服務費,這樣就不需要工資薪金填寫
所以A104000表放到勞務費還是其他呢?
您好,您就計入勞務費