你這里是20,國債利息收入,這里少計(jì)入了一個(gè)0
老師您好,請問這個(gè)所得稅是怎么算出來的
請問48.4-2,這個(gè)2是怎么來的?
老師您好: 請問(48.4-2),這個(gè)2是怎么算出來的?
老師您好,請問這個(gè)是怎么算出來的?
老師,您好,第2問的D是怎么計(jì)算出來的呀
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
國債收入有在里面,(48.4-2)+2-20, 48.4-2是求利潤總額,這個(gè)2不知道怎么來的。
4視同銷售這里調(diào)整了沒有呢 視同銷售會(huì)計(jì)按8確認(rèn)費(fèi)用,稅法10,所以-2
發(fā)放福利那里是銷售價(jià)10-成本8是嗎?2就是這樣來的
對(duì)的,就是,如果說你前面的這個(gè)調(diào)整里面48.4沒有考慮的話,那么你這個(gè)二就是這里的差額
好的,明白了,謝謝老師。
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快。