你這里的5萬就包含在了這個100萬里面,所以說你這確認稅是按100萬來確認。
提供勞務(wù)收入比如預(yù)收1000萬完工了百分之五十,會計法上確認1000的主營業(yè)務(wù)收入,而稅法上是確認500萬的主營業(yè)務(wù)收入,申報的時候主營業(yè)務(wù)收入調(diào)減100萬,這個增值稅需要調(diào)減嗎?主營業(yè)務(wù)成本需要調(diào)減嗎,申報時其他需要調(diào)整嗎?后面如果百分百完成了,會計確認400萬收入,而稅法上是完成了剩余百分之五十,就是500萬,是不是申報時又需要調(diào)增100萬?
老師這題這里的稅為什么只算40萬的呢?那五萬分攤的收入不用繳稅嗎? 那五萬確認的收入呢?就不用交嗎 上面確認待轉(zhuǎn)銷的稅可是100萬的稅呢 這后面確認的收入包含了5玩分攤的收入,那為什么分攤的收入就不用計稅呢? 稅額不應(yīng)該是:372613*0.13=48439.69嗎
老師,資料一里面,最后一句話說450萬銷售收入應(yīng)全額作為2020年度的應(yīng)稅收入,這個地方的應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅為什么不調(diào)整呢?他明明2020年收入確認多了,所以所得稅才確認多的呀,在日后調(diào)整事項里不應(yīng)該把多得那部分所得稅給調(diào)減么?
就是說系統(tǒng)里的那個銷售收入一定要跟那是申報表的銷售收入一致一致,只不過那些申報表的收入有開票收入,有不開票收入這種的。不開票收入和開票收入合起來就是納稅申報表那個收入合計。是吧,也可以這種的嗎。我就不知道最新的這個這個就是收入確認準則里面說的。是不是主營業(yè)務(wù)收入確認的這個金額必須要開票? 老師剛才那個截屏是不是說,嗯,把收入在系統(tǒng)上確認之后,有開票的有沒開票的,沒有開票的,就這個表格適用于那種就是。嗯,不抵扣增值稅的那個企業(yè)呀
老師,請教下,l月有筆收入是收的l年的開了專票交了稅,但收入分攤到每月在,現(xiàn)在9月開票再加每月攤銷的收入就超了30萬,那這時攤的收入是以前交了稅的還算到30萬里不呢,該不該交稅呢
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
我說的是后面待轉(zhuǎn)稅那里,為什么5萬的水不轉(zhuǎn)到銷項稅里面
你這里5萬是不會被消費 所以分攤95萬分攤,所以你這里就包含了5萬份額部分的